ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ В ПРОМЫШЛЕННОМ ХОЛДИНГЕ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ Система управления эффективностью представляет собой комплексный инструмент стратегического планирования, мониторинга и анализа производственных процессов предприятий холдинга Отличительной особенностью системы является её принципиальная ориентация на подготовку и обоснование управленческих решений Основные направления использования системы: Формирование стратегического производственного плана Определение приоритетных направлений финансирования (закупка и модернизация оборудования, оптимизация производственных процессов и т.д.) Контроль над эффективностью использования производственных активов Сбор и консолидация отчётных данных по предприятиям Прогноз, сценарный и факторный анализ исполнения стратегического плана Формирование межотраслевых производственных цепочек Балансировка производственных мощностей на уровне предприятий и отраслей 2 ОБЩАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 3 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГРУППЫ ПРЕДПРИЯТИЙ • В системе представлена структура отраслей и предприятий, участвующих в исполнении производственного плана • Описываются принципы межотраслевой кооперации 4 ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ Модель предприятия содержит описание: Модель позволяет: • • • • • Планировать загрузку оборудования под заданный объём производства • Определять максимально допустимый объём производства • Рассчитывать себестоимость единицы продукции Номенклатуры выпускаемых изделий Блока экономических показателей Основных производственных переделов Ключевого оборудования 5 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ На стадии планирования система обеспечивает распределение объёмов работ по предприятиям группы, выстраивание цепочек кооперации, балансировку мощностей и определение приоритетных направлений капитальных вложений 6 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕПОЧЕК В рамках стратегического планирования осуществляется выстраивание цепочек кооперации между отдельными предприятиями группы. При выборе предприятий система ориентируется на следующие критерии: • Технологическая возможность производства необходимого компонента • Структура производственной себестоимости • Уровень технологической оснащённости Таким образом обеспечивается балансировка и оптимизация использования производственных мощностей для гарантированного исполнения плана производства 7 МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ • Система обеспечивает регулярную загрузку фактических данных из учётных систем предприятий в единые универсальные формы. При необходимости возможен ручной ввод данных. • Далее осуществляется полный цикл план-факт анализа, оценки эффективности расходования средств и выработки дополнительных управленческих решений 8 УНИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА СБОРА ИНФОРМАЦИИ • Система позволяет создавать унифицированные шаблоны для регулярного получения данных от предприятий • Шаблоны представлены в формате Excel и не требуют установки дополнительных рабочих мест на предприятиях • Шаблоны могут содержать любую информацию и при необходимости могут быть оперативно изменены • Существующие отчётные формы предприятий могут быть легко интегрированы в структуру шаблонов • Система обеспечивает консолидацию данных из отчётных форм в рамках стратегической модели 9 ОЦЕНКА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ • Система позволяет оценить эффективность капитальных вложений с точки зрения их влияния на исполнение производственного плана • Инвестиционные проекты могут быть ранжированы по степени их стратегической значимости 10 РАБОЧЕЕ МЕСТО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ) • • • • Визуализация модели / навигация по её элементам Табличное и графическое представление данных Проведение полного спектра аналитических исследований (сценарии, чувствительность, факторы и т.д.) Формирование аналитических отчётов 11 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДСТАВЛЕННОГО ПОДХОДА 1 Быстрые сроки настройки и развёртывания системы. 2 Систематизация всей ключевой информации по предприятиям группы в рамках единой аналитической модели. 3 Широкие возможности сценарного анализа, факторного анализа, решение задач оптимизации и балансировки мощностей 4 Регулярная консолидация ключевой информации по предприятиям на основе унифицированных отраслевых шаблонов 5 Комплексное планирование производственных процессов с учётом потенциала и ограничений отдельных предприятий группы 6 Оптимизация планов путём балансировки производственных мощностей и выстраивания эффективных цепочек межотраслевой кооперации 7 Регулярный анализ эффективности инвестиционных проектов. Выявление причин и оценка последствий отклонений от планов. 12 НАШ ОПЫТ В ПОСТРОЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ МОДЕЛЕЙ РОСАТОМ Стратегическое планирование, анализ и оптимизация РОСНЕФТЬ Планирование на основе производственных нормативов и факторов ГАЗПРОМ Стратегическое планирование, оптимизация работы оборудования, модель факторов эффективности 13 Спасибо за внимание. Москва, ул. Самотечная, д. 7, стр. 2 тел./факс: +7 (495) 645-68-85 e-mail: info@isgr.ru www.isgc.ru