ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ АРУК ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ ПО СТАНДАРТАМ ИСО. 1. Копии учредительных документов (устав (положение), свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на налоговый учет), заверенных организацией. 2. Копии действующих лицензий, сертификатов, аккредитаций и т.п. (при наличии). 3. Копия распорядительного документа (приказа) о внедрении системы по стандартам ИСО в организации (при наличии). 4. Политика в области качества (если она выполнена как отдельный документ и не включена в Руководство по качеству) (при наличии). 5. Руководство по качеству (при наличии). 6. Структурная схема (штатное расписание) проверяемой организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок). 7. Сведения о квалификационном составе (образование, опыт работы, повышение квалификации, специальные виды обучения и т.п.). 8. Должностные обязанности руководителей, специалистов, работников рабочих профессий. 9. Положения о структурных подразделениях организации. 10. Структурная схема службы качества проверяемой организации (если она не включена в общую структурную схему (штатное расписание) организации) или копия приказа о назначении ответственного за качество в организации. 11. Положение о службе качества проверяемой организации (при наличии таковой) или обязанности ответственного за качество в организации. 12. Документированные процедуры, требуемые ГОСТ Р ИСО (при наличии). 13. Записи по результатам внутренних аудитов (если проводились). 14. Перечень выполняемых работ (услуг, продукции), применительно к которой проводится сертификация. 15. Перечень нормативных документов (ГОСТы, СНиПы, ТУ и др.), по которым работает организация. 16. Перечень завершенных объектов, основных потребителей продукции (отечественных и зарубежных) с кратким описанием (за последние 1-3 года) (при наличии), в том числе: - обобщенные сведения о качестве выполненных работ (услуг, продукции) по результатам приемочного контроля (по показателям, принятым в организации); - обобщенные сведения о дефектах работ (услуг, продукции), выявленных потребителями (по данным контрольно-надзорных органов, рекламаций и жалоб потребителей). 17. Сведения о проверках продукции государственными контрольно-надзорными органами (за 1-3 года) (акты, заключения и т.п.). 18. Сведения о должностных лицах, в установленном порядке назначенных ответственными за проведение различных видов контроля выполняемых работ (услуг, продукции). Копии документов о назначении таких лиц. 19. Сведения о наличии подразделения (лаборатории, организации, должностных лицах) проводящем контрольные приемо-сдаточные и периодические испытания продукции, в том числе сведения о его аккредитации в Системе сертификации (при наличии). 20. Сведения об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих. 21. Перечень документов системы менеджмента качества (при наличии). 22. Другие документы системы менеджмента качества, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими (стандарты организации, технологические карты, операционные схемы и т.д.) *(при наличии) Примечания:: 1. Все документы передаются в орган по сертификации в двух экземплярах (один - на бумажном носителе и один - на электронном носителе информации). 2. Состав необходимых документов, представляемых организацией в орган по сертификации, уточняется в каждом конкретном случае и определяется органом по сертификации. 3. Орган по сертификации вправе затребовать от проверяемой организации дополнительные документы, необходимые для анализа.