КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА НА 2013-2018 ГОДЫ Администрация Колпашевского района ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ Обеспечение высокого и устойчивого качества жизни нынешнего и будущего поколений жителей района. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 1. Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности. 2. Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения. 3. Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА 2014 ГОД В рамках реализации Комплексной программы на 2014 год предусмотрено 85 мероприятий развёрнутой структуры, из них 100%-ное выполнение имеют 60 мероприятий. Мероприятия исполнены на 81,1% (в 2013г. – на 82,5%). Справочно: в 2013г. – из 103 мероприятий, 100%-ное выполнение имели 82 мероприятия. На реализацию мероприятий в 2014 году предусмотрен объём финансирования в сумме 295,359 млн. рублей, фактически реализовано мероприятий на сумму 265,426 млн. рублей, процент исполнения – 89,9% (в 2013г. - 92,1%). Для оценки степени достижения задач предусмотрено 65 контрольных индикаторов, из них: - достигнуты плановые значения - 46 индикаторов (2013г. – 51), - не достигнуты плановые значения - 19 индикаторов (2013г. – 15). Приоритет 1 «Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности» На 2014 год запланировано 19 мероприятий в рамках 4-х задач в области привлечения инвестиций, развития среднего и малого предпринимательства, поддержки сельхозпроизводителей и занятости населения. Степень выполнения мероприятий в 2014 году: 88,9% (2013г. – 85,8%) 11 мероприятий - 100%, 5 мероприятий – менее 100%, 3 мероприятия – 0%. Объём финансирования Предусмот рено планом реализации на 2014 год 25,853 Фактически осуществлено % исполнения Всего ФБ ОБ МБ БП Прочие 26,390 0,532 13,021 2,589 0,000 10,248 102,1 Приоритет 1 «Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности» РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: Содействие в продвижении инвестиционных предложений: ведётся реестр инвестиционных проектов. Реализация МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018г.г.»: предоставлены 10 субсидий на обеспечение деятельности бизнес-инкубатора; проведён капитальный ремонт в здании бизнес-инкубатора по адресу: с.Тогур, ул.Советская, 64; информационная и консультационная поддержка в организации и ведения предпринимательской деятельности; предоставлены субсидии 4-м победителям конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса» и 2м победителям конкурса «Лучший предпринимательский проект в МО «Колпашевский район»; 4-м ИП предоставлены компенсации части расходов в связи с участием в мероприятиях областного и районного уровня «Лучший портной», «Праздник топора», районной сельскохозяйственной ярмарке; организованы и проведены мероприятия в рамках празднования Дня российского предпринимательства, ежегодный конкурс на лучшее оформление объектов потребительского рынка к новогодним и рождественским праздникам, проведён конкурс «Достойный бизнес», но победитель не определён (1 заявка). Обеспечение занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы: компенсация затрат работодателей для оснащения рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустройства инвалидов; трудоустроены на временную работу: 4 выпускника учебных заведений, 72 гражданина, испытывающие трудности в поиске работы; 398 несовершеннолетних подростков в свободное от учёбы время; 354 гражданина на общественные работы. Содействие самозанятости безработных: создано 30 рабочих мест (предпринимательская деятельность). Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации: 161 безработного гражданина, 11 женщин в период отпуска по уходу за ребенком. Обеспечение устойчивого функционирования ЛПХ: предоставлены субсидии 26 гражданам-владельцам скота на компенсацию части затрат при транспортировке сена, на приобретение кормов, субсидия Главе К(Ф)Х; Субсидирование части процентной ставки по кредитам и займам, привлеченным на развитие К(Ф)Х и ЛПХ: предоставлена субсидия 28 гражданам. Расширение рынка сбыта сельхозпродукции, произведенной в ЛПХ: проведены районные сельскохозяйственные ярмарки: «Весенняя пора – 2014» и «Дары осени-2014». Приоритет 1 «Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности» Результаты Для оценки результатов выполнения мероприятий Приоритета 1 предусмотрено 16 контрольных индикаторов, из которых: достигнуты плановые значения 7-ми индикаторов. Задача 1.1: 1). Реализовано 3 инвестиционных проекта: «Укрупнение пасеки в с.Новоильинка» (ИП ***), «Полносистемное производство водных биоресурсов с применением УЗВ» (ИП ***), «Приобретение специализированной техники» (ООО «***»). 2). В рамках реализации инвестиционных проектов создано 7 рабочих мест; 3).Увеличился объём продукции, произведённой предприятиями пищевой промышленности района на 4,8% к уровню 2013 года. Задача 1.2. 1).Увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся потребителями услуг инфраструктуры поддержки предпринимательства в Колпашевском районе (Центр поддержки, бизнесинкубатор): в 2014 году оказано 480 консультаций (в 2013г. 443 консультации); -2. В помещениях бизнес-инкубатора размещено 12 резидентов(новые не размещались), стабилизировано 35 рабочих мест с учётом самозанятости. Задача 1.3.: 1. Объём валового сбора с/х продукции увеличился к уровню 2013 году: -в сфере животноводства – на 0,6% -в сфере растениеводства – на 0,7% Поголовье КРС (все категории хозяйств) увеличилось к уровню 2012 года на 8,4% (или на 177 голов) и составило 2280 голов. 2. Приобретено 17 единиц сельскохозяйственной техники (все категории хозяйств), что составляет 133,3% от планового показателя. Задача 1.4: 1). Уровень регистрируемой безработицы снизился и на конец 2014 года составил 3,2% (планом предусмотрено не выше 4,5%). 2. Среднегодовая численность безработных в 2014 году составила 659 человек (планом предусмотрено 998 человек). Приоритет 1 «Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности» НЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 1). Размещение инвестиционных проектов (с согласия инициаторов) на официальном Интернетсайте МО «Колпашевский район» в связи с отсутствием согласия инициаторов; 2). Не предоставлялись субсидии субъектам, осуществляющим деятельность в сфере рыбного хозяйства по причине отсутствия заявок от субъектов предпринимательской деятельности; 3). Предоставление грантов победителям конкурса «Достойный бизнес», поскольку конкурс не состоялся. НЕ ДОСТИГНУТЫЕ ИНДИКАТОРЫ: -Доля занятых в малом предпринимательстве в численности экономически активного населения района по итогам 2014 года уменьшилась: в 2014г.– 14,0%, в 2013г. – 18,2% (план – прирост на 1%); -В 2014 году новые субъекты малого предпринимательства не размещались в помещениях бизнес-инкубатора, в связи с отсутствием свободных помещений для размещения резидентов (в 2013г. размещено 8 резидентов, план – 3 новых субъекта ежегодно). -Поголовье КРС (все категории хозяйств) в 2014 году сократилось к уровню 2013 года на 2,6% (на 57 голов) и на 01.01.2015г. составило 2 095 голов. - Количество заемщиков, получивших кредиты и займы на развитие личных подсобных (фермерских) хозяйств, сократилось: на 01.01.2015г. - 610 чел., на 01.01.2014г. - 833 чел. Приоритет 2 «Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения» На 2014 год запланировано 57 мероприятий в рамках 16-ти задач в сфере безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, в области модернизации коммунальной инфраструктуры, улучшения транспортного обслуживания и состояния автомобильных дорог, благоустройства населенных пунктов, жилищных условий населения района. Степень выполнения мероприятий в 2014 году: 80,3% (2013г. – 83,7%) 41 мероприятие - 100%, 12 мероприятий – менее 100%, 6 мероприятий – 0%. Объём финансирования Предусмот рено планом реализации на 2014 год 269,216 Фактически осуществлено % исполнения Всего ФБ ОБ МБ БП Прочие 238,514 42,553 102,574 73,277 15,410 4,700 88,6 Приоритет 2 «Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения» РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: Обеспечение пожарной безопасности территории района: для функционирования ДПК отремонтировано 1 здание бокса для размещения пожарного автомобиля в д. Тискино Саровского поселения (план – 5 зданий), распространено 11 тыс. экз. листовок-памяток; Организация защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера: приобретено 23 комплекта для создания запасов для обеспечения мероприятий по ГО и ЧС; обучено 165 специалистов предприятий по вопросам решения задач в области ГО и ЧС; проведено 5 тренировочных мероприятий. Переселение жителей из зоны обрушения береговой линии: расселён 1 дом (план – 5 домов). Обеспечение транспортного сообщения с труднодоступными населёнными пунктами района: произведено устройство и содержание двух ледовых переправ через р. Кеть и пр. Северская; Содержание и ремонт дорог и искусственных сооружений на них: летнее и зимнее содержание дорог общей протяженностью 332,404 км., проведён текущий ремонт автомобильных дорог в городском поселении. Содействие в модернизации объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, в газификации населённых пунктов района: проведены ремонты 10 коммунальных объектов (станции обезжелезивания в с.Чажемто; сетей водоснабжения в населенных пунктах района; сетей теплоснабжения г.Колпашево и с.Тогур); завершено строительство 14 км сетей газопроводов для газификации микрорайонов «Матьянга» и «Береговой»; введена газовая котельная «Урожай»; газ подведен к 125 домовладениям (в 2013г. – к 716 домовладениям). Благоустройство населенных пунктов района: 11 мест массового отдыха населения в Колпашевском городском и сельских поселениях, для бесперебойного уличного освещения производилась заменой ламп на энергосберегающие; Развитие системы обращения с отходами производства и потребления: содержание 6 площадок ТБО в поселениях; рекультивация площадок в Инкинском, Новогоренском поселениях; организована работа по утилизации ртутьсодержащих ламп; построен 1 этап 2 очереди полигона ТБО в с.Тогур; организован постоянный контроль за уплотнением ТБО на полигонах г.Колпашево и с.Тогур и контроль за вывозом ТБО на вторичную переработку. Привлечение инвесторов в жилищное строительство: встречи с потенциальными инвесторами в Колпашевском городском поселении и в Чажемтовском сельском поселении; подготовлено 32 пакета документов для формирования земельных участков; информирование о наличии о земельных участков. Приоритет 2 «Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения» (продолжение) РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ): Обеспечение жильём молодых семей: 4 семьи улучшили жилищные условия (план – 7 семей); В рамках улучшения жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилье: построено 2 многоквартирных жилых дома, расселено 156 граждан (выполнение – 100%). В рамках мероприятия по снижению дефицита врачебных кадров за счет реализации мероприятий МП «Медицинские кадры» на 2011-2014 годы»: привлечено на постоянное место работы в Колпашевскую РБ 5 врачей (2013г. – 8 врачей); 9 врачей прошли обучение по программе усовершенствования, 15 врачей обеспечены жильем; Обеспечение доступного дошкольного образования: сформированы заявки в областную программу на открытие дополнительных мест в МБДОУ №9, продолжали функционировать места в СОШ №7, СОШ №4 и МБДОУ №14; В 20-ти образовательных организациях проведены ремонтные работы, в том числе: ремонт асфальтового покрытия и отмосток Мараксинской ООШ; ремонт прачечной ЦРР «Золотой ключик»; переоборудование помещения котельной под гаражный бокс в СОШ №4; ремонт отмостки здания МБОУ «Тогурская НОШ»; замена кровельного покрытия на здании в ДЮСШ им. О.Рахматулиной; разработана ПСД на строительство здания Саровской СОШ. Организован и регулярно осуществлялся подвоз в базовые школы всех детей из населенных пунктов и организовано питание (275 детей из 11 населенных пунктов), приобретён автобус в МБОУ "Инкинская СОШ; Привлечение населения к участию в культурно-досуговых мероприятиях: проведены конкурсы и другие мероприятия; организована работа 166 творческих клубных формирований; повышена квалификация специалистов; Привлечение молодежи к участию в общественной жизни района: организованы и проведены фестиваль «Молодая семья», конкурс молодых специалистов, карнавальное шествие, посвященное Дню молодежи; Привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом: проведены зимняя и летняя межпоселенческие спартакиады, районные спортивные соревнования и 20 массовых мероприятий, организована физкультурно-оздоровительнаяработа с населением по месту жительства. Команда Колпашевского района заняла 8 призовых мест по различным видам спорта; Сохранение и увеличение уровня фактической обеспеченности спортивными сооружениями: проведено обустройство спортивной площадки для баскетбола и волейбола, беговой дорожки, 2-х трибун, прыжковой ямы в с.Маракса, проведена планировка территории для обустройства спортивного стадиона в п.Б.Саровка. Приоритет 2 «Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения» Результаты Для оценки результатов выполнения мероприятий Приоритета 2 предусмотрен 41 контрольный индикатор, из которых: достигнуты плановые значения 33-х индикаторов. Задачи 2.1., 2.2. 1).Уменьшение количества пожаров: в 2014г. – 64 ед., в 2013г. – 65 ед., в 2012г. – 76 ед. 2).Количество ЧС не более предшествующего периода: 2014г. – 1 ед., 2013г. – 1 ед., 2012г. – 3 ед. 3). Доля населенных пунктов, защищенных подразделениями, обеспечивающими пожарную безопасность, за 2014 год не увеличилась и составила 58% (план – 80%) в связи с финансированием не в полном объёме из областного бюджета. 4) Расселен 1 дом, находящийся вблизи зоны обрушения береговой линии (в 2013г. – 1 дом, план – 5 ежегодно). Задачи 2.3., 2.4.: 1). На территории района существуют и непрерывно функционируют с момента сдачи в эксплуатацию до весеннего периода 3 ледовые переправы. 2). Непрерывно функционировал автозимник «Тогур-Север-Дальнее-Куржино-Копыловка» протяженностью 142 км., что соответствует плану. 3). Непрерывно и круглосуточно функционировали автомобильные дороги и улично-дорожная сеть района протяженностью 332,404 км. Задачи 2.5., 2.6.: 1). Доля использования газа в общем объеме топлива для теплоснабжения потребителей увеличилась и в 2014 году составила 88% при плане 86%. 2). Количество модернизированных объектов в год – 14 при плане – не менее 5. Задача 2.7. 1). Доля утилизированных отходов в общем объеме образованных за 2014 год составила 92% (в 2013г. - 91,5%), план – 92%. Достичь показателя удалось вследствие открытия в 2013 году пресса для макулатуры и пластиковой тары. 2). Доля уплотненных отходов в общем объеме образованных ТБО – 30% при плане 30% (в 2013г. - 10% при плане не более 10%). Задача 2.8.: Прирост площади жилья, введенного в эксплуатацию, в том числе индивидуального: в 2014 году 13 198 м² (ИЖС- 7 137,8 м²), в 2013г. – 7 733 м² (ИЖС- 6 416 м²), в 2012г. – 6 122 м². Колпашевский район занимает 4-е место по Томской области (2013г.- также 4-е место). Приоритет 2 «Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения» (продолжение) Задача 2.10: 1).Количество посещений к врачамспециалистам на одного жителя составило 9,8 ед. (план – не менее 9,7); 2).Общая смертность на 1 000 населения за 2014 год составила 14,3‰ (промилле) (план – не более 16,2‰; 3).Младенческая смертность за 2014 год составила 5‰ (план – не более 7,2‰. 4).Материнская смертность отсутствует. Задача 2.11: 1. Доля детей в возрасте 1,6-7 лет, охваченных дошкольным образованием, составила 78,8% или 100,8% от запланированного показателя. 2. Доля школьников начальных классов, обучающихся по ФГОС (в общей численности обучающихся первого уровня – 75,8% (план 75%). 3.Повышение квалификации учителей, ведущих часы в начальных классах, для работы по реализации ФГОС НОО составило 100%. 4.Рост численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии с ФГОС (в общей численности обучающихся) – 41,7% (начальные классы полностью) . Результаты Задача 2.12. 1).Число жителей, занимающихся в клубных формированиях, за 2014 год составило 2,1 тыс. человек (план – 1,7 тыс. чел.). 2). Число посещений культурно-досуговых мероприятий на платной основе составило 40,7 тыс. человек; 3).Доля населения, удовлетворенного качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, за 2014 год составила 40% (план - не менее 40%). Задача 2.13: 1. Количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на развитие творчества, выявление лидерских качеств, воспитание гражданственности и патриотизма – 3,5 тыс. человек (план 3,0 тыс. человек). 2. Количество общественных молодежных объединений составило 17 единиц или 100% от плана на 2014 год. Задача 2.14: 1). Число жителей, занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось на 1387 человек и составило 16 899 человек (план – на 50 чел.); - Количество построенных, реконструированных и отремонтированных спортивных сооружений в 2014 году составило 5 единиц (план – не менее 2-х). В 2013 году – также 5-ти сооружений. Приоритет 2 «Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения» (продолжение) НЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 1). Восстановительный ремонт автозимника «Тогур-Север-Дальнее-Куржино-Копыловка» в связи с отсутствием финансирования, при этом автозимник протяженностью 142 км непрерывно функционировал; 2). Оказание содействия в капитальном ремонте автомобильной дороги "Томск-Каргала-Колпашево" на участке 291-303 км. в Колпашевском районе; 3). Строительство 11 км. сетей газоснабжения на территории Колпашевского городского поселения; 4). Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с. Чажемто (ПСД разработана в 2013г.); 5). Строительство ФОК с универсальным игровым залом для МАОУ ДОД «ДЮСШ им. О.Рахматулиной»; 6). Проведение конкурсов социальных проектов «Развитие общественных инициатив». Основная причина невыполнения указанных мероприятий – отсутствие финансирования из вышестоящих бюджетов. НЕ ДОСТИГНУТЫЕ ИНДИКАТОРЫ: - Доля населенных пунктов, защищенных подразделениями, обеспечивающими пожарную безопасность: на конец 2014 года – 58% (план – 80%), плановый показатель не выполнен в связи с финансированием не в полном объёме мероприятий по подготовке зданий. - Количество домов, расселённых из опасной береговой оползневой зоны в 2014 году – 1 ед., в 2013 году – 1 ед. (план - 5 ед. ежегодно), плановый показатель не выполнен в связи с поступлением средств из областного бюджета не в полном объеме. -Доля выполнения капитального ремонта на автодороге «Томск-Каргала-Колпашево» протяженностью 13 км составила 0%; -- Число граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия, в 2014 году составило 0 (в 2013г. – 3е граждан, в том числе 1 молодой специалист). - Количество реализованных социальных проектов - 0. Приоритет 3 «Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов» Степень выполнения мероприятий в 2014 году: 88,9% - достаточно эффективно (2013г. – 85,8%) 8 мероприятий - 100%, 1 мероприятие не реализовано. Для оценки результатов выполнения мероприятий Приоритета 3 предусмотрено 8-ми контрольных индикаторов, из которых: достигнуты плановые значения 6-ти индикаторов. Фактический объём финансирования по Приоритету 3 - 0,522 млн. рублей (180% от плана), справочно в 2013 году – 0,299 млн. рублей (103,1% от плана). Привлечение дополнительных финансовых средств из бюджетов других уровней в рамках адресных инвестиционных программ и целевых программ Томской области с целью софинансирования расходных обязательств местного бюджета: - в установленные сроки сформированы и отправлены в соответствующие департаменты Администрации Томской области инициативные предложения от Администрации Колпашевского района по разработке и реализации государственных программ Томской области. Результаты: Объём средств федерального и областного бюджетов, привлеченных на территорию района в 2014 году : -в рамках адресных инвестиционных программ - 0,570 млн. руб. (2013г.–не привлекались); -в рамках целевых программ – 759,416 млн. руб. (2013г. – 732,9 млн. руб.) Приоритет 3 «Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов» (продолжение) Предоставление муниципального имущества и земельных участков МО «Колпашевский район» в аренду путем проведения торгов: - в результате выполненного комплекса землеустроительных работ 9 земельных участков поставлено на кадастровый учёт; -проведено 11 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества и земельных участков; -проведена оценка рыночной стоимости арендной платы 24 объектов. Совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих: - в рамках реализации ВЦП «Муниципальные кадры» проводились мероприятия по повышению квалификации работников. Обеспечение внедрения и развития механизма противодействия коррупции: -заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов; --сведения о доходах муниципальных служащих; -резерв управленческих кадров МО «Колпашевский район» Совершенствование информационных технологий в рамках электронного правительства: - информация на сайте соответствует требованиям ст.5 ФЗ от 09.02.2009 №8-ФЗ; -24 административных регламента; -реестр муниципальных услуг. Результаты: 1). Объём поступлений в бюджет Колпашевского района неналоговых доходов от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков увеличился на 12,9% (в 2014 году -8 784,6 тыс. руб., 2013г.- 7 778 тыс. рублей ,108% к объёму 2012г.). 2). Проводимые мероприятия по обеспечению передачи временно неиспользуемого муниципального имущества в аренду не позволили снизить расходы на его содержание . Результаты: 1).Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, составила 38% (план -25%); 2).Доля муниципальных услуг, предоставленных посредством информационной системы, в 2014 году, как и в 2013 году, составляет 5%. Реализация инвестиционных проектов Инвестиционные проекты Приобретение специализированной техники (ООО «***») Краткое описание хода реализации проекта Эффективность от реализации Приобретен 1 мусоровоз Создано 1 рабочее место, поступило в бюджет 0,115 млн. руб., объём оказанных услуг – 0,5 млн. руб. Традиционная телефония. Новые и прочие услуги. Линии передачи и объекты инфраструктуры. (филиал ОАО «***») Проведено строительство оптических сетей и подключение к услугам новых клиентов. Фактический объём финансирования составил 7,600 млн. рублей. Наличие мачты для размещения антенных устройств РРЛ в п.Дальнее. Газификация Колпашевского городского поселения (Администрация Колпашевского городского поселения). -завершено строительство 14.4 км газопроводов 6 очереди 1 этапа, подготовлена ПСД для строительства 20 км газопроводов 6 очереди 2 этапа. -запущена газовая модульная котельная «Урожай»; -первичный пуск газа осуществлён в 255 домовладениях; -построено 750 м наружных газопроводов – обвязок для поквартирной газификации 15 многоквартирных домов. -осуществлён монтаж коллективных дымоходов для поквартирной газификации 15 двухэтажных многоквартирных домов. Фактический объём финансирования объекта в 2014 году составил 30,910 млн. рублей. Введена в эксплуатацию 1 газовая котельная взамен угольной котельной. Газифицировано 125 домов. Сокращены вредные выбросы в атмосферу: в 2014г. на 141,9 тн., в 2013г. на 152,3 тн. Реконструкция вертодрома «Пески» (филиал ООО «***») В течение 2014 года ПСД на реконструкцию вертодрома проходила стадию экспертизы. В 2015 года объявлен конкурс по определению подрядной организации для проведения работ согласно ПСД. Фактический объём финансирования составил 1,500 млн. рублей. Проект в стадии реализации. ОБЪЁМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2014 ГОД (МЛН. РУБЛЕЙ) 2014 год Показатели план факт 2013 год % исполне ния План Факт 2014г.фак т/ % 2013г.факт, % исполне ния Объём финансиро вания, всего 435,363 306,640 70,4 560,731 382,097 68,1 80,1 капитальн ые затраты 376,053 236,965 63,0 485,783 280,680 57,8 84,4 -текущие затраты 59,310 69,675 117,5 74,948 101,417 135,3 68,7 в т.ч. мероприят ия 295,359 265,426 89,9 320,631 295,417 92,1 89,9 Инвестици онные проекты 140,004 41,214 29,4 240,1 86,680 63,9 47,6 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РАЙОНА В 2014 ГОДУ ПО ОТНОШЕНИЮ К 2010 ГОДУ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО) 1. Объём промышленного производства увеличился в 1,6 раза. 2. Объём промышленного производства на душу населения по крупным и средним предприятиям и организациям увеличился с 8,4 тыс. рублей до 15,1 тыс. рублей или в 1,8 раза. 3. Объём розничного товарооборота на душу населения увеличился в 1,9 раза. 4. Объём платных услуг на душу населения увеличился в 1,47 раза. 5. С начала реализации ПСЭР (за 2013-2014гг.) введено в эксплуатацию 20,930 тыс. кв.м. жилья, что составило 52,3% от ожидаемого показателя к концу реализации ПСЭР. 6. Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по району составила 33 643 рубля и увеличилась в 1,7 раза. Благодарю за внимание!