Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа ДОХОДЫ, млн. руб. первоначальный план уточненный план отклонение 124 035,2 155 804,6 +31 769,4 Налог на имущество Остальные доходы Налог + 949,6 -1 023,0 на доходы физических лиц +1 012,5 РАСХОДЫ, млн. руб. первоначальный план уточненный план отклонение Национальная экономика + 1 674,1 124 035,2 155 804,6 +31 769,4 Другие разделы + 1 629,6 Социальная сфера + 6 129,7 Безвозмездные поступления +10 610,6 Налог на прибыль организаций +20 219,7 Дефицит бюджета равен 0 (ноль) Межбюджетные трансферты + 22 336,0 доходы, млн. руб. расходы, млн. руб. профицит, млн. руб. 157 314,4 (темп роста к 2010 году – 129,9%) 149 661,0 (темп роста к 2010 году – 123,9%) 7 653,4 Млн. руб. +31 769,4 млн. руб. 160,000.0 150,000.0 14,306.3 2,797.4 140,000.0 +1 509,8 млн. руб. 2,3% 9,0% 14,183.7 5,2% 3,560.8 2,8% 1,4% 2010 год 130,000.0 120,000.0 3,695.7 1,871.1 90,6% 110,000.0 138,700.9 139,569.9 88,7% 100,000.0 2011 год 118,468.4 90,000.0 Налоговые доходы Неналоговые доходы 80,000.0 Первоначальный Уточненный план план на год на год Безвозмездные поступления Неналоговые доходы Фактическое поступление Налоговые доходы Безвозмездные поступления Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Млн. руб. 90,000.0 80,000.0 Уточненный план на 2011 год 100,5% Фактическое поступление за 2011 год 70,000.0 Фактическое поступление за 2010 год 60,000.0 52,678.3 50,000.0 98,6% 40,000.0 29,250.3 30,000.0 Налог на прибыль Налог на имущество организаций организаций Налог на доходы физических лиц 3,674.5 Акцизы 540.1 в 2,0 р. 264.1 3,854.2 98,5% 3,912.5 26,714.3 25,991.9 32,364.7 76,551.2 31,910.1 10,000.0 23 685,4 76,167.7 20,000.0 102,8% 437.9 Остальные налоговые доходы за 2010 год за 2011 год Налог на имущество организаций 26,7% Налог на прибыль организаций 48,0% Налог на доходы физических лиц 21,6% Остальные Акцизы налоговые доходы 3,3% 0,4% Налог на имущество организаций 22,9% Налог на прибыль организаций 54,8% Налог на доходы физических лиц 19,1% Остальные налоговые доходы 0,4% Акцизы 2,8% Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 12,5% Млн. руб. 1,800.0 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 8,0% Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 48,7% Остальные неналоговые доходы 12,7% 1,600.0 1,400.0 1,200.0 - Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Уточненный план на 2011 год Остальные неналоговые доходы Фактическое поступление за 2011 год Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 263.4 284.5 236.4 542.8 445.3 199.6 451.3 742.5 646.1 Платежи при пользовании природными ресурсами 393.5 200.0 614.8 1228.5 400.0 1,353.1 600.0 1,733.6 800.0 576.7 Платежи при пользовании природными ресурсами 18,1% 1,000.0 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Фактическое поступление за 2010 год 16,000.0 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 140.3 3.8 14,000.0 12,000.0 Прочие безвозмездные поступления 8,003.5 10,000.0 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 8,000.0 6,000.0 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 14 183,7 системы 985.0 777.3 0.9 1,604.5 Иные межбюджетные трансферты 2,837.4 Субвенции 4,000.0 2,911.5 6 286,4 2,000.0 50.0 2010 год -2,000.0 Субсидии 1,771.1 1,561.7 8.7 -185.6 2011 год Дотации 180000 160000 8,0% 140000 9,6% 14,8% 60000 15,6% 149 661,0 80000 124 035,2 100000 155 804,6 120000 53,8% 2010 год 51,1% 21,0% 23,1% 40000 20000 2011 год Исполнено за 2011 год Уточненный план на год Первоначальный план на 2011 год 0 Социальный блок Экономический блок Межбюджетные трансферты общего характера Остальные расходы 40 40.0 35 30 28.3 25 26.8 34.5 35.0 30.1 30.0 23.0 25.0 20 20.0 18.0 15 кассовое исполнение в 2010 году кассовое исполнение в 2011 году 20.7 18.6 I квартал -%к году 18.6 18.0 II квартал -%к году 28.3 26.8 III квартал -%к году 23.0 20.7 IV квартал -%к году 30.1 34.5 15.0 Исполнено за 2010 год Исполнено за 2011 год процент исполнения за 2011 г. Межбюджетные трансферты 655.2 654.8 18,781.8 22,110.3 99.4 Обслуживание гос. и мун. Долга 760.3 861.8 98.6 Средства массовой информации 3,053.3 5,087.8 96.2 Физическая культура и спорт 97.3 20,299.8 22,551.0 22,559.8 99.8 Социальная политика 15,072.7 93.8 Здравоохранение 1,569.6 1,980.0 30,000 25,038.6 28,832.8 35,000 97.6 Культура, кинематография 25,000 20,249.0 98.4 Образование 1,192.0 1,032.2 10,693.9 96.2 Охрана окружающей среды 15,000 13,529.7 13,230.5 20,000 Жилищно-коммунальное хозяйство 4,392.4 5,486.6 99.7 Национальная экономика Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5,000 48.5 53.1 94.7 Национальная оборона 10,000 5,692.8 4,971.3 45,000 Общегосударственные вопросы млн.руб. 50,000 100.0 100.0 100.0 40,000 88.4 80.0 0 60.0 40.0% 20.0 0.0 2010 год 8,1% 2,6% 2011 год 2,0% 5,7% 2,2% 1,4% 17,9% 8,9% 10,5% 8,0% 17,1% 8,6% 8,2% 7,7% 41,8% 49,3% Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда Оплата работ, услуг Безвозмездные перечисления организациям Безвозмездные перечисления бюджетам Социальное обеспечение Увеличение стоимости основыных средств Увеличение стоимости материальных запасов Остальные расходы 2010 год 2011 год рост к 2010 году на 25,0% 7,7% (337,5) 13,8% (756,6) 28,5% (1 250,5) 27,2% (1 489,7) 4 392,4 млн. руб. 14,8% (650,6) 5 486,6 млн. руб. 45,8% (2 512,7) 49,0% (2 153,8) 13,3% (727,6) Органы внутренних дел Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Обеспечение пожарной безопасности Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности Рост на 24,6% 90,000 5,087.8 Физическая культура и спорт 80,000 70,000 3,053.3 60,000 20,299.8 50,000 22,551.0 Социальная политика 22,559.8 40,000 15,072.7 30,000 1,569.6 20,000 25,038.6 1,980.0 Здравоохранение 28,832.8 Культура, кинематография 10,000 0 2010 год (в сопоставимых условиях) 2011 год Образование 18000,0 расходы на реализацию целевых программ (с учетом части межбюджетных трансфертов) 16000,0 14000,0 млн.руб. 12000,0 16031,6 25 038,6 12732,3 8000,0 28 832,8 10000,0 расходы на обеспечение деятельности учреждений образования и прочие мероприятия 6000,0 7195,0 4000,0 5111,3 2000,0 7343,7 5457,5 расходы на предоставление межбюджетных трансфертов 0,0 2010 год (в сопоставимых условиях) 2011 год 180 790 учащимся • получить общее образование 23 500 учащимся и студентам • получить профессиональное образование 13 089 обучающимся в учреждениях профессионального образования • получать стипендию 173 478 учащихся и студентов образовательных учреждений • обеспечить горячим питанием 4 860 преподавателям • пройти курсы повышения квалификации 2011 год -1824,6 млн.рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 228,5 млн.рублей) 9.5 23.2 44.1 Показатели 17.7 8.7 11.2 13.5 282.4 19.1 1,367.6 27.6 Содействие модернизации муниципальных систем дошкольного образования Поощрение лучших учителей Государственная поддержка талантливой молодежи Развитие дистанционного образования детей-инвалидов Вознаграждение за классное руководство Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических и руководящих работников Развитие системы оценки качества образования Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса Развитие ресурсных центров и инфраструктуры сетевого взаимодействия учреждений профессионального образования Оснащение образовательных учреждений современными средствами информатизации Развитие системы дистанционных форм образования Число приобретенных комплектов оборудования для организации дистанционного образования детейинвалидов Число выпускников, аттестованных в форме ЕГЭ Число учащихся принявших участие в интеллектуальных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, фестивалях 2011 год (факт) 60 11 038 4 026 Число золотых и серебряных медалистов из числа выпускников 2011 года получивших грантовую поддержку 607 Число лучших студентов получивших именную стипендию Губернатора автономного округа 337 Число педагогов получивших ежемесячное вознаграждение за классное руководство 8 361 Число педагогов повысивших квалификацию на основе именного образовательного сертификата 2 220 Количество устраненных замечаний надзорных органов, направленных на устранение комплексной безопасности учреждений 2 800 млн.руб. Рост на 26,1% Культура 2,000 1,800 787.1 1,600 Кинематография 1,400 31.2 744.3 1,200 1,000 1 569,6 23.4 1,055.2 800 600 Целевые программы 742.1 400 200 1980,0 106.5 59.8 0 2010 год (в сопоставимых условиях) 2011 год Другие вопросы в области культуры 238 тыс.чел. посетили государственные музеи 2 492 экз. составил библиотечный фонд на 1000 жителей окружного центра 11 098 ед.кинокопий составил окружной государственный кинофонд Рост на 13,3% Млн.руб. Телевидение и радиовещание 900 800 700 321.3 600 500 400 861,8 34.7 90.9 300 200 313.4 760,3 40.9 7.1 364.3 100 0 Периодическая печать и издательства 449.5 2010 год (в сопоставимых условиях) 2011 год Целевые программы Другие вопросы в области СМИ 24000 20000 12000 8000 15 072,7 16000 2 003,1 1 164,5 1241,9 11 905,1 13 138,7 22 559,8 8 179,2 4000 0 2010 год (в сопоставимых условиях) 2011 год Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований и территориальному фонду обязательного медицинского страхования Расходы на реализацию целевых программ автономного округа в области здравоохранения Расходы на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий по оказанию государственных услуг в области здравоохранения, обеспечение деятельности госудадарственных органов власти, прочие мероприятия Снизить показатель общей смертности до 6,5 умерших на 1 тыс. населения (в 2010 году - 6,9). Снизить показатель смертности от болезней системы кровообращения до 293,5 умерших на 100 тыс. населения (в 2010 году – 300,2). Снизить показатель смертности от инфаркта до 16,6 умерших на 100 тыс. населения (в 2010 году – 17,6). Снизить показатель смертности от цереброваскулярных болезней до 48,7 умерших на 100 тыс. населения (в 2010 году –58,5). Снизить показатель смертности от травм, отравлений и последствий воздействия внешних причин до 101,3 умерших на 100 тыс. населения (в 2010 году –115,5). Снизить показатель смертности от злокачественных новообразований до 107,7 умерших на 100 тыс. населения (в 2010 году –108,3). Снизить показатель заболеваемости туберкулезом до 72,5 случаев на 100 тыс. населения, что ниже уровня 2010 года на 6%. Снизить показатель распространенности туберкулеза до 155,7 случаев на 100 тыс. населения, что ниже уровня 2010 года на 3,8%. Снизить показатель смертности от туберкулеза до 7,9 умерших на 100 тыс. населения, что ниже уровня 2010 года на 33%. 2011 год – 1 119,0 млн.руб. (в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 701,1 млн.руб.) Благодаря реализации приоритетных мероприятий в Югре сохраняется высокий уровень рождаемости, который превышает смертность в 2,5 раза. естественный прирост населения в 2011 году «+9,9» (в 2010 году «+9,5») По России в 2011 году - «-0,9»; по УрФО - «+1,5»); рождаемость 16,4 чел. на 1 тыс. населения (в 2010 году - 16,4; По России в 2011 году - 12,6; по УрФО - 14,2); общая смертность 6,5 умерших на 1 тыс. населения (в 2010 году 6,9) По России в 2011 - 15,5; по УрФО - 12,7); младенческая смертность 5,2 умерших на 1 тыс. рожденных живыми (в 2010 году - 4,2) По России в 2011 – 7,3; по УрФО - 6,6). млн.рублей 3,000 2,000 1,500 964.6 5 087,8 3,053.5 1,391.7 3 053,3 2,500 859.8 1,000 1,069.7 801.8 500 2010 год (в сопоставимых условиях) 2011 год Расходы на реализацию целевых программ автономного округа в области физической культуры и спорта Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Расходы на финансовое обеспечение выполнения государственных услуг в области физической культуры и спорта, обеспечение деятельности государственных учреждений спорта и органов власти Показатель 2010 год 2011 год Количество занимающихся в детских юношеских спортивных школах(чел.) 46 226 48 348 Количество занимающихся физической культурой и спортом лиц с инвалидностью(чел) 1 979 2 250 Количество медалей, завоевываемых спортсменами региона на всероссийских и международных соревнованиях в год (шт.) 2 165 2 107 Количество спортсменов включенных в основной и резервный составы сборных команд России по видам спорта (чел.) 176 199 Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) 19,9 20,9 1,459.9 млн.руб. 1,724.0 12,762.3 12,000.0 8,000.0 13,424.9 22 551,0 16,000.0 20 299,9 20,000.0 3,885.9 3,333.2 4,000.0 2 480,4 3,780.3 0.0 2010 год 2011 год другие вопросы в области социальной политики социальное обеспечение населения социальное обслуживание населения пенсионное обеспечение и охрана семьи и детства Объем средств, направленных на реализацию закона в 2011 г. – 3 377,7 млн.рублей Ежемесячное пособие на ребенка 429,1 млн. рублей Ежемесячное пособие на детей потерявших кормильца и на детей-инвалидов 297,7 млн. рублей Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 4 лет 1 857,4 млн. рублей Обеспечение мер социальной поддержки многодетным семьям 578,7 млн. рублей Единовременные пособия в рамках реализации закона 214,8 млн. рублей численность Объем средств, направленных на реализацию закона в 2011 году -2705, 7 млн.рублей объем средств ветераны труда РФ и ХМАО 57 310 чел. 2 248,3 млн. руб. труженики тыла 5 280 чел. 229,2 млн. руб. 2 055 чел. 49,6 млн. руб. реабилитирова нные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий другие отрасли 14000 2 233,4 12000 расходы на строительство объектов, не вошедших в региональные целевые программы 3 355,7 1315,9 1 001,6 896.3 430.7 445.5 6000 4000 1 310,8 1 172,1 1 073,7 1 004,6 521.3 465.4 сельское хозяйство и рыболовство 13 230,5 8000 лесное хозяйство 818.4 13 569,7 10000 расходы в сфере содействия занятости населения малое и среднее предпринимательство 6 427,9 4 326,9 2000 0 воспроизводство сырьевой базы 2010 год(в сопоставимых условиях) 2011 год минерально- транспорт и дорожное хорзяйство Предоставить гранты на организацию бизнеса 114 субъектам предпринимательства и реализацию инновационных проектов 24 субъектам предпринимательства Выдать 7 субсидий субъектам предпринимательства в инновационной сфере Выдать 625 субъектам предпринимательства микрозаймы, что позволило создать 1208 рабочих мест На государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 2011 году направлено 521,3 млн. рублей. Выделенный объем средств позволил: Предоставить компенсацию расходов 610 субъектам предпринимательства связанных с подготовкой, переподготовкой кадров Предоставить компенсацию банковской процентной ставки, лизинговых платежей 493 субъектам предпринимательства , что позволило привлечь 1206,4 млн. рублей средств кредитных организайций Содержать в нормативном состоянии 2378,6 км действующей сети территориальных дорог общего пользования и 2884 км зимних автомобильных дорог и ледовых переправ Финансирование дорожного хозяйства в 2011 году составило 2 952,8 млн. рублей, что позволило: Ввести в эксплуатацию 33,2 км законченных строительством автомобильных дорог общего пользования Осуществить текущий ремонт 30,3 км региональных автомобильных дорог воздушный транспорт водный транспорт • произвести обслуживание 4,8 тыс. рейсов по 25 маршрутам • перевезти 180,7 тыс. пассажиров • снизить стоимость билетов в среднем на 50% • выполнить 3,9 тыс. рейсов по 12 маршрутам • перевезти 131,4 тыс. пассажиров • снизить стоимость билетов в среднем на 82% • выполнить 84,5 тыс. рейсов по 66 маршрутам автомобильный транспорт железнодорожный транспорт • перевезти 1 057,7 тыс. пассажиров • снизить стоимость билетов в среднем на 70% • перевезти 316,8 тыс. пассажиров в пригородном сообщении • снизить стоимость билетов в среднем на 59% 1,200 1,000 340.5 400 548.9 200 0 2010 год (в сопоставимых условиях) 712.2 1 066,8 9.8 726,3 600 14.1 1 012,5 453.8 558,7 800 Выделенный объем средств на реализацию приоритетного национального проекта «Развитие АПК», позволил достичь следующих показателей: произвести мяса скота и птицы – 9 466 тонн; произвести молоко – 22 106 тонн; увеличено поголовье северных оленей на 521 голову; закуплено 536 голов племенных животных; улучшены жилищные условия 10 молодых специалистов, работающих в организациях АПК и проживающих в сельской местности 2011 год остальные расходы расходы на реализацию национального проекта "Развитие АПК" за счет средств федерального бюджета расходы на реализацию национального проекта "Развитие АПК" за счет средств бюджета автономного округа Расходы на реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Ханты-Мансийском автономном округеЮгре» в 2011 году расходы на капитальные вложения в объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры 2 527,8 млн.руб. 14,2% расходы на предоставление субсидий гражданам на приобретение и (или) строительство жилья, а так же на ипотечное жилищное кредитование 6 707,6 млн.руб. 37,6 % В результате реализации приоритетного национального проекта в 2011 году: - введено в эксплуатацию 750,0 тыс.кв.м. жилого фонда; прочие расходы - снесено 114 ветхих жилых домов 5% 908,9 млн.руб. общей площадью 25,9 тыс.кв.м.; - отремонтировано 166,3 тыс. кв.м. жилых домов; - 14 626 семей улучшили свои жилищные условия; - введено в эксплуатацию 8 объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры; - оказана государственная поддержка по частичному 43,2% погашению процентной ставки по привлекаемым кредитным ресурсам 20 предприятиям расходы на строительство и жилищно-коммунальной сферы. приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания 7 709,8 млн.руб. 20,000.0 18,000.0 16,000.0 14,000.0 12,000.0 10,000.0 8,000.0 6,000.0 4,000.0 2,000.0 0.0 19 648,4 16 138,3 Исполнено за 2010 год Исполнено за 2011 год Темп роста к уровню 2010 года 153,5% 28 591,7 23,7% 120 780,6 (всего расходов) 43 896,7 29,3% 149 661,0 (всего расходов) расходы на реализацию целевых программ автономного округа и ведомственных целевых программ 24,000.0 20,000.0 Общий объем межбюджетных трансфертов в 2011 году составил – 66 182,6 млн.рублей, Темп роста к уровню 2010 года 135,8% 16,000.0 12,000.0 8,000.0 4,000.0 0.0 Дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений Первоначальный план Дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов Субвенции из регионального фонда компенсаций Уточненный план Субсидии из регионального фонда софинансирования расходов Иные виды межбюджетных трансфертов Исполнено за 2011 год Наименование Погашение государственных ценных бумаг автономного округа Сумма, млн. рублей план исполнено -2 000,0 -2 000,0 -560,0 -503,6 -2 635,1 -7 346,5 5 000,0 8 000,0 5 000,0 8 000,0 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: 5 195,1 2 196,7 продажа акций и иных форм участия в капитале 6 642,6 1 745,9 -1 863,1 0,0 415,6 450,8 0,0 -7 653,4 Погашение бюджетных кредитов от федерального бюджета Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в том числе средства Резервного фонда на начало года на конец года исполнение государственных гарантий автономного округа бюджетные кредиты из бюджета автономного округа ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА Показатель Консолидированный Бюджет автономного бюджет автономного округа округа Бюджеты муниципальных образований 2010 год 2011 год 2010 год 2011 год 2010 год 2011год ДОХОДЫ, млн. рублей 167 413,7 204 480,5 121 066,8 157 314,4 46 356,6* 47 176,4* РАСХОДЫ, млн. рублей 170 084,9 192 483,8 120 780,6 149 661,0 98 042,4 109 015,7 ПРОФИЦИТ (+), ДЕФИЦИТ (-), млн. руб. - 2 671,2 11 996,7 -286,2 7 653,4 -2 957,4 4 343,3 * без учета межбюджетных трансфертов за 2010 год 2 771,9 2 073,7 1,9% 1,4% 3 674,5 2,5% за 2011 год 3 221,0 1,8% 2 416,8 1,7% 3 854,2 2,2% 29 250,3 20,3% 52 678,3 36,5% 51 557,6 35,7% 2 010,0 1,1% 2 641,3 1,5% 31 910,1 18,1% 55 927,8 31,8% Налог на прибыль организаций Налог на доходы физических лиц Налог на имущество организаций Акцизы Налоги на совокупный доход Транспортный налог Остальные налоги 76 551,2 43,5% 6,719.2 7,000.0 5,868.6 6,000.0 5,000.0 4,000.0 1,982.2 3,000.0 1,805.9 1,868.5 2,000.0 1,085.4 1,640.2 1,000.0 1,212.0 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Остальные неналоговые доходы за 2011 год за 2010 год Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Платежи при пользовании природными ресурсами млн. руб. 100,000.0 90,000.0 Доходы местных бюджетов без межбюджетных трансфертов 80,000.0 47 176,4 70,000.0 46 356,6 40,000.0 76 212,0 50,000.0 (60,8%) 43 087,0 30,000.0 20,000.0 10,000.0 90 263,4 60,000.0 (52,3%) 29 855,4 (47,7%) (39,2%) за 2010 год за 2011 год Безвозмездные поступления из бюджета автономного округа за исключением субвенций Налоги, закрепленные федеральным законодательством 15 927,7 млн.руб. 44,6% Налоги, переданные из бюджета автономного округа 15 891,2 млн. руб. 45,8% 2010 год 18 805,6 млн. руб. 54,2% 19 801,7 млн. руб. 55,4% 2011 год Исполнение плановых назначений доходной части бюджетов муниципальных образований автономного округа за 2011 год (без учета межбюджетных трансфертов) Заливка: Березовский район 96,9 г. Покачи Октябрьский район Советский район г. Когалым г. Нягань г. Югорск г. Лангепас Сургутский район г. Мегион г. Сургут 100,0 100,2 100,7 100,7 101,2 101,4 101,6 101,6 101,9 102,0 г. Пыть-Ях г. Нижневартовск Ханты-Мансийский район Нефтеюганский район г. Урай г. Радужный Белоярский район г. Ханты-Мансийск Кондинский район г. Нефтеюганск 102,1 102,6 103,1 103,1 104,0 104,0 104,2 104,7 106,0 106,2 Нижневартовский район 111,0 Годовой план (420,3…10 347,1) Исполнено за 2011 г.(417,8…10 549,9) Заливка: г. Урай г. Нефтеюганск Октябрьский район г. Югорск 69,5 78,6 79,5 83,0 Нижневартовский район Советский район Ханты-Мансийский район г. Покачи Березовский район г. Сургут Белоярский район Кондинский район г. Пыть-Ях г. Нягань г. Ханты-Мансийск 85,3 85,9 85,9 86,6 87,0 87,2 87,3 88,1 88,2 88,7 88,9 Нефтеюганский район Сургутский район г. Мегион г. Когалым г. Радужный 91,5 91,6 92,0 93,7 93,9 г. Лангепас г. Нижневартовск 95,1 95,9 Годовой план (1 457,1…20 621,0) Исполнено за 2011 г.(1 262,2…17 981,7)