Для Главного бухгалтера ___________________________________________________ Ваш персональный менеджер Жамова Алла Наша компетентность для Вашего успеха! т. 318-13-75, e-mail: spb-exp@ya.ru www.as-spb.com 28 мая (четверг) с 10:00 до 16:00, обед 12.30-13.30 Последние изменения в законодательстве России. Новое в порядке исчисления и уплаты НДС и налога на прибыль в 2015 году. Куликов Алексей Александрович, юрист, налоговый консультант, управляющий партнер ООО <АНП> Общие вопросы 1. Возвращение процедуры обжалования разъяснений ФНС России и Минфина России в судебном порядке. 2. Проверка судебной практикой применяемых налогоплательщиками налоговых схем. Оценка их эффективности. Разъяснения по проведению отдельных мероприятий налогового контроля. 3. Представление сведений об участии в иностранных организациях. НДС 4. Декларация по НДС: рассмотрение проблемных ситуаций по отражению хозяйственных операций. Рассмотрение проблемных вариантов заполнения регистров налогового учёта как приложений к декларации. Разъяснения компетентных органов. Проведение проверочных мероприятий при выявлении расхождений в налоговой декларации. 5. Вопросы начисления НДС: применение ставки 0% по международным перевозкам: обоснованность ставки и применяемого налогового вычета; авансовые и обеспечительные платежи с учётом поправок в ГК РФ в соответствующей части; рассмотрение операций, не признаваемых объектом обложения НДС, и применение налоговых вычетов в отношении таковых. 6. Вопросы применения налоговых вычетов по НДС: основания для применения налогового вычета: факт принятия к учёту, своевременное представление необходимых документов; оформление счетов-фактур и применение налоговых вычетов на основании «посреднических» счетов-фактур, а также иных документов, являющихся основанием для возмещения НДС. Налог на прибыль 7. Признание отдельных видов доходов для целей налога на прибыль: проценты по долговым обязательствам (признание в зависимости от условий договора), курсовые разницы, безвозмездная передача активов. 8. Признание расходов: расходы по оплате труда (расходы на специальную и форменную одежду), проценты по долговым обязательствам (признание в зависимости от условий договора), расходы по имущественному страхованию, материальные расходы, признание расходов по арендной плате и вложениям в арендованные объекты. Зарплатные налоги 9. Отдельные вопросы формирования базы для начисления страховых взносов: выплаты, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами, установление взаимосвязи между выплатами и их начислением как основания для установления объекта обложения страховыми взносами. 10. Доказывание фактов сокрытия налоговым агентом фактов выплаты дохода («серой» заработной платы). 11. Изменения в части применения социального налогового вычета. 12. Квалификация выплат компенсационного и возмещаемого характера. Имущественные налоги 13. Определение объекта обложения налогом на имущество и установление права на применение льготы в отношении движимого имущества. 14. Отдельные вопросы применения земельного и транспортного налога: совершение регистрационных действий с транспортным средством, доказывание права на применение пониженных ставок земельного налога. 15. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА. КРУГЛЫЙ СТОЛ. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. Место проведения: БЦ Буржуа, Гостиница «Россия». Пл. Чернышевского, 11. Рядом с м. «Парк Победы» Стоимость: 4200 руб. (НДС не облагается), для постоянных клиентов 3750 руб. В стоимость участия в семинаре включен CD диск с подборкой НПА, письменные принадлежности, обед в ресторане. Дополнительно: Аттестованным бухгалтерам ИПБ России и СЗТИПБ, не имеющим задолженности по оплате взносов, выдается 10часовой сертификат в зачет 40-часовой программы повышения квалификации. Стоимость сертификата необходимо уточнять по телефону. Всем не аттестованным бухгалтерам выдается сертификат о прохождении повышения квалификации! Для оплаты участия в семинаре необходимо выписать счет по т. 318-13-75 или отправить заявку на spb-exp@ya.ru. Вопросы по теме семинара можно заранее прислать по e-mail: spb-exp@ya.ru