Приглашаем Вас принять участие в фирменном семинаре: НОВЫЕ ПРАВИЛА ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ. КАК ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ, ЧТОБЫ ОНА СООТВЕТСТВОВАЛА РЫНОЧНЫМ ЦЕНАМ. НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ Дата и время проведения: 21 июня 2013 г. с 10:00 до 17:00 ч. В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА: 1. Налоговые последствия цены договора: какие сделки будут попадать под контроль налоговых органов; порядок определения дохода за календарный год, контроль цен у организаций, имеющих обособленные подразделения. Как оценить, являлись ли Ваши сделки контролируемыми? 2. Новые правила определения взаимозависимых лиц. 3. Права и обязанности у налогоплательщиков, осуществляющих контролируемые сделки. Документирование контролируемых сделок: порядок и сроки подачи уведомления о контролируемых сделках. Рекомендации ФНС по подготовке документации для налогового контроля. 4. Новый вид налоговых проверок, проводимых налоговыми органами. Новые методы определения соответствия цен сделки рыночным: метод сопоставимой рентабельности и метод распределения прибыли. Использование комбинации нескольких методов определения рыночной цены для целей налогообложения. Симметричные корректировки налоговых обязательств. 5. Кто и как может заключать соглашение с налоговыми органами о ценообразовании? 6. Консолидированная группа налогоплательщиков по налогу на прибыль: порядок создания, исчисление и уплата налога на прибыль участниками КГН. Налоговый контроль за КГН. 7. Ценовая политика компании в 2013 г.: скидки и бонусы, подарочные сертификаты, лояльность к клиентам. Как правильно исчислить налоги: НДС, прибыль и НДФЛ. 8.Понятие налоговой выгоды и механизм ее возникновения. На чем строится концепция налоговой выгоды? Когда получение налоговой выгоды не является противоправным явлением? 9. Методы обнаружения налоговой выгоды: деловая цель, должная осмотрительность и осторожность, реальность хозяйственных операций, переквалификация сделки или характера деятельности налогоплательщика. 10. Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами. Доказательства, применяемые налоговыми органами и налогоплательщиками, подтверждающие получение обоснованной (необоснованной) налоговой выгоды. 11. Позиция Высших судебных инстанций о налоговой выгоде и обоснованности расходов. Конституционный суд о законности и экономической обоснованности расходных документов. Оправдание сделки: договор подряда, консультационные услуги, маркетинговые исследования, договор аренды, лизинг, посреднические договоры, аутсорсинг персонала и др. 12. Ответственность налогоплательщика (налоговая, административная и уголовная) за получение обоснованной (необоснованной) налоговой выгоды. Как определить грань между уклонением от уплаты налогов и получением обоснованной налоговой выгоды? 13. Ответы на вопросы, практические рекомендации. Лектор: Смирнова Татьяна Степановна – к.ю.н., начальник отдела документальных проверок Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК МВД России). Стоимость участия в семинаре: 7500 руб. (с НДС). Семинар проходит по адресу: м. Шаболовская, ул. Шаболовка, д. 34, подъезд 12 (2 мин от метро). Выйти из дверей метро, слева от киоска по продаже проездных билетов войти в калитку (наверху надпись «Кафе Башня»), первая дверь – «Проходная № 1». Войти на проходную, справа у охраны отметиться в списке (при себе необходимо иметь паспорт). На территории идти прямо до 12-го подъезда (табличка «Учебно-консалтинговый центр ″ПРАВО-Конструкция″»). Вас пригласил: Дополнительная информация по телефону: +7 (495) 258-59-05 (доб. 127, 211) и по e-mail: zakaz@pravokonst.ru