Приложение № 4 к Правилам Системы Регламент взаимодействия Сторон в случае ошибочных платежей 1. В случае если в процессе приема платежей Плательщиком были неверно указаны идентификационные данные или сумма платежа, при этом ошибка обнаружена в последующие дни после проведения платежа, Субагент направляет Оператору Системы запрос на аннулирование или корректировку платежа с некорректными реквизитами с указанием причин аннулирования или корректировки в электронном виде по адресу, указанному в разделе 5 Договора. Запрос оформляется на фирменном бланке Субагента. На бланке запроса должна стоять печать организации, ФИО и подпись ответственного лица. Оригинал запроса передается Оператору Системы в бумажном виде в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента обнаружения ошибочного платежа. 2. Запрос на отмену платежей должен содержать следующую информацию: № транзакции № транзакции поставщика Дата/время платежа Наименование поставщика Ошибочный номер лицевого счета плательщика Сумма платежа 3. Запрос на проведение корректировки платежей должен содержать следующую информацию: № транзакции № транзакции поставщика Дата/ время плате жа Наименование поставщика Ошибочный № лицевого счета плательщика Сумма Правильный № лицевого счета плательщика 4. Оператор по приему платежей принимает запрос Субагента и в течение 1 (Одного) рабочего дня сообщает Субагенту в электронном виде о возможности и сроках проведения аннулирований или корректировок платежей. 5. Оператор Системы информирует Агента о результатах аннулирований и корректировок в электронном виде в течение 4 (Четырех) рабочих дней. 6. Оператор Системы оставляет за собой право принять решение о выполнении Запроса Субагента и осуществляет отмену и корректировки платежей только в тех случаях, когда на лицевом счете Плательщика достаточно средств для их проведения.»