Отчет заместителя директора по экономическим вопросам за 2013 год Экономика и финансы ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный дом ребенка» Структура расходов учреждения Удельный вес расходов от общего объема сметы Оплата труда и начисления Питание, медикаменты, мягкий инвентарь, ГСМ Коммунальные услуги 1,1 0,3 3,0 3,0 2,8 3,5 14,8 71,5 Услуги по содержанию помещений Прочие услуги Налоги Основные средства Остальные услуги (связи, транспортные и др.) Структура расходов учреждения за 2013 год Наименование статьи Кассовые расходы (руб.) Удельный вес расходов Заработная плата 24170000,00 55,4 Начисления на оплату труда 7028150,00 16,1 80500,00 0,3 Коммунальные услуги 1506900,00 3,5 Услуги по содержанию имущества Прочие услуги 1332582,00 3,0 1333061,10 3,0 1210500,00 2,8 460800,00* 1,1 6470000,00 14,8 43592493,10 100,0 Услуги связи Прочие расходы (налоги земельный, имущественный, транспортный, экология) Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Итого: (%) Динамика расходов на коммунальные услуги (в натуральном выражении) Вид услуг 2011г. 2012г. 2013г. 2013/2012 2013/2011 Поставка электроэнергии (квт/ч) 106380 103500 99301 95,9 93,3 Водоснабжение и водоотведение (куб.м) 18898 18570 13660 73,6 72,3 Поставка газа (куб.м) 114930 109389 80414* 73,5* 70,0 Среднемесячная заработная плата работников учреждения Категория персонала Всего по учреждению, в т.ч. Врачи 2011г. (руб.) 2012г. (руб.) 2013г. (руб.) % роста 2013/2012 % роста 2013/2011 10051 10730 13427 125,1 133,6 12072 12910 18057 139,9 149,6 Средний мп 9742 10136 12406 122,4 127,3 Младший м/п 7172 7816 10261 131,3 143,1 10503 11093 14500 130,7 138,1 9579 10827 11256 104,0 117,5 Педагогическ ий персонал Прочий персонал (АХЧ) Динамика расходов по статьям бюджетных смет за 2011-2013г.г. Наименование статьи Заработная плата Начисления на оплату труда Услуги связи Коммунальные услуги Услуги по содержанию имущества (в т.ч. текущий ремонт) Прочие услуги Прочие расходы (налоги) Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов Итого: Кассовые расходы 2011г. (руб.) Кассовые расходы 2012г. (руб.) Кассовые расходы 2013г. (руб.) Рост расходов 2013/2012 (%) Рост расходов 2013/2011 (%) 22796200,00 23498600,00 24170000,00 103,0 106,0 7658439,92 67500,00 1156700,00 6958125,36 76763,27 1102000,00 7028150,00 80500,00 1506900,00 101,0 104,9 136,7 91,8 119,3 130,2 1493086,67 2326624,62 1332582,00 57,3 89,3 581600,00 1207524,40 1333061,10 110,4 229,2 1401200,00 1136400,00 1210500,00 106,5 86,4 200000,00 750000,00 460800,00 61,4 230,4 6116500,00 6357800,00 6470000,00 101,8 105,8 41471226,59 43413837,65 43592493,10 100,4 105,1 Динамика статей расходов бюджетных смет на 2012- 2014 г.г. Наименование статьи Лимиты 2012г. (руб.) Заработная плата Лимиты 2013г. (руб.) Лимиты 2014г. (руб.) % роста % роста 2014/2013 2014/2012 23498600,00 25079700,00 27613900,00 110,1 117,5 7096600,00 7574100,00 8339400,00 110,1 117,5 Услуги связи 80400,00 80500,00 95000,00 118,0 118,2 Коммунальные услуги 1102000,00 1506900,00 1632100,00 108,3 148,1 2330800,00 1332582,00 367000,00 27,5 15,7 Прочие услуги 1216600,00 1335400,00 1273500,00 95,4 104,7 Прочие (налоги) 1136400,00 1210500,00 1197700,00 98,9 105,4 Увеличение стоимости основных средств 750000,00 460800,00 990000,00 214,8 132,0 Увеличение стоимости материальных запасов 6357800,00 6470000,00 6400000,00 98,9 100,7 Итого: 43569200,00 45050482,00 47908600,00 106,3 110,0 Начисления оплату труда на Услуги содержанию имущества по расходы