Уважаемые жители Большемурашкинского муниципального района ! Администрация Большемурашкинского муниципального района представляет вашему вниманию презентацию «Бюджет для граждан», разработанную на основании проекта решения Земского собрания Большемурашкинского муниципального района «Об исполнении районного бюджета за 2014 год», с целью ознакомления с основными параметрами исполнения районного бюджета за 2014 год, достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований, итогами реализации мероприятий муниципальных программ . Мы постарались изложить информацию об исполнении районного бюджета в понятной и доступной для широкого круга пользователей форме. С уважением, глава администрации района Н.А.Беляков ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ БЮДЖЕТ - финансовый план, который обобщает доходы и расходы за определенный период времени Отчет об исполнении бюджета – является формой контроля за исполнением бюджета с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита). Отчет об исполнении бюджета составляется финансовыми органами. Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в соответствие с законодательством в бюджет Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций района Бюджетная система РФ состоит из бюджетов трех уровней: Первый уровень – федеральный бюджет РФ и бюджеты государственных внебюджетных фондов Второй уровень – бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Третий уровень – местные бюджеты Все звенья соответствующих бюджетных систем самостоятельны ИСПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТА БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД, тыс. руб. ПЛАН 2014 ФАКТ 2014 % исполнения ДОХОДЫ 406 795,2 400 176,9 98,4 РАСХОДЫ 439 828,9 422 140,2 96,0 ДЕФИЦИТ(-) - 33 033,7 -21963,3 66,0 ДОХОДЫ 406 795 РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ 400 177 439 829 422 140 -33 034 -21 963 ПЛАН ФАКТ ПЛАН ФАКТ ПЛАН ФАКТ ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОГО РАЙОНА В 2014 ГОДУ, тыс. руб. ДОХОДЫ ВСЕГО 98,4% ПЛАН 406 795 Налоговые и неналоговые доходы 400 177 ФАКТ Безвозмездные поступления 97,8% 103,2% 46 057 ПЛАН 47 515 360 739 352 662 ФАКТ ПЛАН ФАКТ ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА за 2013-2014 годы 391 789 400 177 352 662 320 907 102,1% 2013 год 2014 год 67,0% 70 882 47 515 Налоговые и неналоговые доходы безвозмездные поступления всего доходов СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 2013 год 2014 год 1,2% 16.9% Налоговые доходы 81,9% 1,3% 86.8% 11.9% Неналоговые доходы Безвозмездные поступления СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД Платежи при пользовании природными ресурсами 2,1% Доходы от использования имущества 4,8 % Государственная пошлина 2,3 % Доходы от оказания платных услуг 1,7% Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,6% Штрафы 2,1% Объем поступлений Налоги на совокупный доход 8,6 % 47 515,1 тыс. руб. НДФЛ 77,8% 9 СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА 2014 год 352 662 тыс. руб. 52 515 тыс. руб. Дотации Субсидии: 1,3% 14,9% 161 601 тыс. руб. -на реализацию ГП « Развитие соц. и инж. инфраструктуры» – 7138 тыс. руб.; -на выплату заработной платы– 108 974,1 тыс. руб.; -на переселение граждан из аварийного жилья - 40 157,1 тыс. руб.; -на поддержку местных инициатив - 2864,2 тыс. руб.; -прочие субсидии – 2467,7 тыс. руб. 38,0% Субвенции: -на поддержку сельского хозяйства – 40 45,8% -на образование – 86 134 106 тыс. руб. 694,3 тыс. руб.; 044,2 тыс. руб.; -на обеспечение жильем ветеранов ВОВ -5378,4 тыс. руб.; - на пред. жилья детям- сиротам -1105,5 тыс. руб.; - прочие субвенции -883,9 тыс. руб. 4 440 тыс. руб. Иные межбюджетные трансферты: -иные межбюджетные трансферты – 5509,2 тыс. руб.; -прочие безвозмездные поступления – 122,4тыс.руб; - возврат остатков средств – 1192,4 тыс. руб. Расходы бюджета 2014 года Первоначально-утвержденный бюджет342 308 тыс. рублей Уточненный план -439 829 тыс.рублей Кассовое исполнение 422 140 тыс.рублей. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ ЗА 2014 ГОД (ТЫС. РУБ.) Уточненный план Кассовый расход 38 225 38 148 99,8 479 479 100 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 8 298 8 192 98,7 Национальная экономика 52 732 52 513 99,6 Жилищно-коммунальное хозяйство 86 815 69 860,0 80,0 25 25 100 Образование 190 316 190 041 99,9 Культура, кинематография 33 139 33 130 100 Социальная политика 12 584 12 545 99,7 Физическая культура и спорт 2 483 2 475 99,7 Средства массовой информации 1 684 1 684 100,0 Межбюджетные трансферты 13 048 13 048 100,0 Всего расходов: 439 829 422 140 96,0 12 Общегосударственные вопросы Национальная оборона Охрана окружающей среды 2014 план 2014 кассовый расход % исполне ния Структура расходов бюджета 2014 года в разрезе отраслей СМИ - 1,7 Физическая культура и спорт - 2,5 Социальная политика - 12,5 Культура и кинематография 33,1 Межбюджетные трансферты - 13,1 Национальная оборона - 0,5 Общегосударственные вопросы - 38,1 млн.руб. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 8,2 Национальная экономика - 52,5 ЖКХ - 69,7 Образование - 190,0 ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ (ТЫС. РУБ.) 2013 год 2014 год 422 140 366 795 190 041 181 252 Другие отрасли 13 048 12 846 17 214 11 843 Межбюджетные трансферты Социальная политика 33 130 12 545 17 084 18 860 Культура, кинематография Образование Жилищно-коммунальное хозяйство Национальная экономика Общегосударственные вопросы Всего расходов 38148 52 513 69860 33483 83 339 3719 14 РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ Расходы на образование (тыс. руб.) Всего в том числе: субвенции на обеспечение образовательного процесса: 2013 год 2014 год 181 252 190 041 76 416 83 994 в учреждениях общего образования 76 416 69 899 в учреждениях дошкольного образования 14 096 0 СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ В 2014 ГОДУ 56% 30% 13% 1% Дошкольное образование Общее образование Молодежная политика и оздоровление детей Другие вопросы в области образования ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ (ТЫС. РУБЛЕЙ) 181 252 190 041 2013 год 2014 год 106 552 51 142 107 174 56 934 21 749 1371 24 563 1809 Всего расходов Дошкольное образование Общее образование Молодежная политика и оздоровление детей Другие вопросы в области образования Расходы за счет средств областного фонда поддержки территорий Общая сумма расходов за счет средств фонда поддержки территорий составила 1 105,7 тыс.рублей в том числе : - замена полового покрытия в МБОУ ДОД ЦРТДЮ- 207,4 тыс.руб. тыс.рублей; - приобретение мебели для МКДОУ д\с « Светлячок» – 20,0 тыс.рублей; - приобретение костюмов для МБОУ ДОД ДШИ – 60,9 тыс.рублей - приобретение школьных принадлежностей для детей в рамках акции « Собери ребенка в школу» – 40,0 тыс.рублей ; - приобретение футбольных ворот и волейбольных стоек для МБОУ Советская СОШ – 20,0 тыс.рублей СОСТАВ РАСХОДОВ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 60 759,7 тыс. рублей Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда – 60 759,7 тыс. руб. Результат : приобретение 2 многоквартирных жилых домов с 49 квартирами общей площадью 1923 кв.м. 6 336,1 тыс. рублей Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на поддержку предприятий ЖКХ поселений – 2000,0 тыс. руб. Результат : стабилизация работы предприятий ЖКХ поселений Реконструкция водопровода в с.Григорово – 4336,1 тыс. руб. Результат : замена водопровода протяженностью 3,105 км 2 764,5 тыс. рублей Обеспечение деятельности ЕДДС ЖКХ района – 628,7 тыс. руб. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию проектов по поддержке местных инициатив за счет средств областного бюджета– 1920,3 тыс. руб. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию проектов по поддержке местных инициатив за счет средств районного бюджета– 191,9 тыс. руб. Расходы в рамках МП « Каникулы» 23,6 тыс. руб. ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ РАХОДОВ БЮДЖЕТА В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА( ТЫС.РУБ.) 69860 2013 60 760 3 719 2014 1 500 889 6 336 129 2 136 1 201 629 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖКХ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА КУЛЬТУРУ В 2014 ГОДУ Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на функционирование Домов культуры 49% Музеи 5% Библиотечное обслуживание населения 18% Инвестиции 14% Прочие расходы в области культуры 14% НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА тыс. руб. 2909 7212 6822 10725 926 6512 Другие вопросы Дорожное хозяйство 57941 41028 Транспорт Сельское хозяйство 2013 год 2014 год ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ (ТЫС. РУБ.) 18 861 2013 год 16 017 2014 год 12 545 6 808 2894 2 177 2 158 686 0 Всего расходов Пенсионное обеспечение муниципальных служащих Социальное обеспечение населения Охрана семьи и детства 666 Другие вопросы в области социальной политики СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА Подраздел 1003 « Социальное обеспечение населения Наименование мероприятия План 2014 г. Отчет 2014 г. % исполнения Обеспечение жильем ветеранов ВОВ 5 378 5 378 100 Обеспечение жильем молодых семей 872 870 Ежемесячная денежная выплата гражданам , имеющим звание « Почетный гражданин» 131 131 Оказание материальной помощи гражданам 434 398,3 91,2 Оказание материальной помощи гражданам в трудной жизненной ситуации Льготное кредитование 72 72 100 . Оплата части процентной ставки по льготному кредитованию Обеспечение жильем 4 ветеранов ВОВ за счет средств федерального бюджета 99,9 Социальная выплата на приобретение жилого помещения за счет средств федерального, областного и местного бюджетов предоставлена двум семьям 100 Средства направлены на выплату ежемесячной денежной выплаты 11 почетным гражданам района Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г № 597 « О мероприятиях по реализации государственной социальной политики повышения заработной платы работников учреждений» Средняя заработная плата работников бюджетной сферы 2013 год 2014 год +,- - педагогических работников общеобразовательных учреждений 21 234 24 749 +3 515 -педагогических работников дополнительного образования детей 15 502 20 216 +4 714 - педагогических работников дошкольных учреждений 21 497 26 176 +4 679 -работники учреждений культуры 12 541 17 016 +4 475 ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ( тыс.рублей) (тыс. рублей) План Факт Наименование муниципальной программы 2014 2014 % исполнения Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Большемурашкинском муниципальном районе на 2011-2015 годы» 219,3 219,3 100 Муниципальная программа "Пожарная безопасность населенных пунктов и объектов Большемурашкинского муниципального района 2013-2015 г» 6 205,3 6 099,6 98,3 Муниципальная программа" Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Большемурашкинском муниципальном районе на 2012 -2014 годы" 896,4 854,9 95,4 Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в организациях Большемурашкинского муниципального района на 20122015 годы» 136,9 129,4 94,5 Муниципальная программа " Развитие муниципальной службы Большемурашкинского муниципального района на 2012-2014 годы" 654,9 654,9 100 Муниципальная программа " Развитие культуры и туризма в Большемурашкинском муниципальном районе на 2014-2016 годы" 28 821,6 28 819,5 99,9 Муниципальная программа отдыха , оздоровления и временной занятости детей и молодежи Большемурашкинского муниципального района " Каникулы" на 2014-2016 годы" 1 384,7 1 384,7 100,0 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Большемурашкинского муниципального района на 2014-2016 г". 2 078,4 2 070,1 99,6 Наименование муниципальной программы План 2014 Факт 2014 % исполнения Муниципальная программа "Развитие автомобильного транспорта Большемурашкинского муниципального района на 2014-2016 годы" 4 335,5 4 335,5 100 Муниципальная программа " Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района на 2014-2020 годы" 2 944,3 2 944,3 100 Муниципальная программа " Меры социальной поддержки населения Большемурашкинского муниципального района на 2014-2016 годы" 1 491,2 1 451,4 97,3 Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2013-2014 годы» 398,0 398,0 100 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Большемурашкинском муниципальном районе на 2013-2015 г» 370,4 334,7 90,4 Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Большемурашкинском муниципальном районе Нижегородской области на 2014-2016 годы" 30,0 30,0 100 Муниципальная программа " Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Большемурашкинском районе на 2014-2016 годы" 20,0 13,0 65,0 Муниципальная программа " Организация оплачиваемых общественных работ на территории Большемурашкинского муниципального района " на 2014-2016 г. 30,0 29,1 96,9 Муниципальная программа " Молодежь Большемурашкинского муниципального района " на 2011-2014 г. 20,0 20,0 100 Наименование целевой программы План 2014 Факт 2014 % исполнения Муниципальная программа целевой подготовки специалистов в ОУВПМО для последующего направления на работу в ГБУЗ " Большемурашкинская ЦРБ" на 2008-2021 годы 688,0 688,0 100 Ведомственная целевая программа " Стимулирование повышения эффективности работы сельскохозяйственных товаропроизводителей Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы" 177,0 177,0 100 7 598,8 7 591,6 99,9 58 500,7 58 244,5 99,6 Муниципальная программа " Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области" ИТОГО Создание и функционирование МКУ « Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Дата создания : 14.02.2014 года Штатная численность: 11 человек, среднегодовая численность4 человека Расходы на создание и функционирование :4340,7 тыс.рублей, в том числе на создание – 3107,0 тыс.рублей 550 3602.4 188.3 Федеральные средства областные средства районные средства Финансовая помощь бюджетам поселений Расходы районного бюджета по межбюджетным трансфертам составили 48 556,3 тыс. рублей , что составляет 99,8 % от плана и выше показателя 2013 года на 4170,1 тыс. рублей. Доля межбюджетных трансфертов в общей сумме расходов бюджета – 11,5%. Структура межбюджетных трансфертов поселениям, млн.рублей 4.2 Дотации на выравнивание 7.3 Иные межбюджетные 0.5 трансферты на сбалансированность Субвенции на ПВУ 36.6 Иные межбюджетные МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ( тыс. руб.) Муниципальные гарантии Объем долга на 01.01.2014 г. Привлечение в в 2014 году Погашение в 2014 году 3 335,3 1981,7 2 120,2 Объем долга на 01.01.2015 г. 3 196,8 Контактная информация Начальник финансового управления Лобанова Наталья Валентиновна Адрес 606360, Нижегородская обл., р.п. Большое Мурашкино, ул. Свободы, д.86 Телефон, факс (83167) 5-12-57, (83167) 5-12-37 Адрес электронной почты raifobmr@mts-nn.ru Информационный ресурс http://www.admbmur.ru/ Режим работы С 8-00 до 17-00 (Пт. – до 16-00) Перерыв на обед с 12-00 до 13-00 Выходные дни – Сб., Вс.