ИТОГИ работы МБУЗ ДГКБ №8 г.Челябинска за 2012 год и задачи на 2013 год Главный врач МБУЗ ДГКБ №8, к.м.н. Лопатина О.В. 27.02.2013г. Управление больницы МБУЗ ДГКБ№8 АХЧ Стационар Вспомогательные Поликлиника на на 298 коек лечебно-диагностические 300 посещений в (315 коек – службы: смену: 2010 год) -ФТО; - 2 педиатрических отделения (15 -рентгенологическое участков); отд.; - ООМПДОУ - отделение УЗИ; - КДЛ; -микробиологическая лаборатория; -отд.функциональной дки Штатное расписание и коэффициент совместительства за 2012 год Штат- ШтатКатегория ный ное Отклоперсонала норма распи- нение -тив сание Врачи Физические лица Занят Коэффи о -циент штатсовмест ных ительст едини ва ц 192,75 11,25 130 192,75 1,5 Средний м/п 393,75 371 22,75 192 371 1,9 Младший м/п 219 211 8 137 211 1,5 Прочий 164,5 147 17,5 111 147 1,3 ИТОГО по ЛПУ 981,25 921,75 59,5 570 921,75 1,6 204 Характеристика кадров 2011 г. 2010 г. Укомплектованность (с учетом совместительства) (в %) 470/70 474/73 89 Врачей: 97/29 95/29 88 Средний мед.персонал 170/26 182/26 83 Младший мед.персонал 122/13 124/9 90 81/8 73/9 95 Всего работников Из них: Прочий Характеристика кадров (продолжение) 2011г. 2010 г. 17/25 4/22 2 3 17/19 30/17 1/ 6 Младший мед.персонал 38/26 59/26 Прочий персонал 44/14 35/7 Всего принято: 116/84 128/72 Принято: Врачей В т.ч. молодые специалисты Средний мед.персонал В т.ч. молодые специалисты Характеристика кадров (продолжение) 2011 г. 2010 г. Врачей 15/12 5/6 Средний мед.персонал 28/22 34/12 Младший мед.персонал 37/15 51/17 Прочий персонал 34/9 37/8 114/58 127/43 Уволено Всего уволено Характеристика кадров по квалификационным категориям Высшая Врачи Вновь аттестованные Подтвердили Всего Средний м/п Вновь аттестованные Подтвердили Всего 2011 2012 -8 47 2011 1 15 96 Первая 2011 2012 -3 29 2012 2011 - 2011 2 3 29 Вторая 2012 - 2011 3 3 7 2012 2012 Повышение квалификации Усовершенствование Профессиональная переподготовка 2010 2011 2010 2011 19 28 4 5 23 33 4 -- Повышение квалификации Врачи (врач ЛФК – 1; врач КДЛ – 2; врач анестезиологреаниматолог – 1; врач гастроэнтеролог - 1) Средний медперсонал 2012 2012 Средний возраст персонала • Средний возраст врачей – 42 года, • Средний возраст среднего медицинского персонала – 45 лет. Потребность в кадрах: Врачи Сестринское дело в педиатрии Лабораторная (лаборант) диагностика Физиотерапия (медсестры) 8 15 4 2 Финансирование МУЗ ДГКБ №8 БЮДЖЕТ . 1. Затраты местного бюджета на содержание структурных подразделений, финансируемых за счет бюджета, не входящих в базовую программу ОМС 2. Финансирование по городским целевым программам (реализация НП «Здоровье», обеспечение беспрепятственного доступа маломобильным группам населения к объектам соц.инфраструктуры, модернизация здравоохранения г.Чел. на 20112012гг., совершенствование кадровой политики) ВНЕБЮДЖЕТ: 1.Средства ОФОМС 2.Выплаты по родовым сертификатам 3.Платные медицинские услуги 4.Пожертвования 5.Реализация Областной Программы модернизации здравоохранения БЮДЖЕТ (местный) Открыто бюджетного финансирования за 2012год 17418,6 тыс.руб. (2011г. -32801 тыс.руб. ) Исполнено через финансовые органы 100% бюджетного финансирования. из них: *на выплату заработной платы 42% *социальные выплаты и уплату страховых взносов 12% *оплату услуг связи 0,2% *оплату коммунальных услуг 1,5% *оплату услуг по содержанию имущества 8,3% *прочие услуги (приобретение бланков, Ремонтные работы) 18% *приобретение оборудования 8% *приобретение материальных запасов (медикаменты, продукты, стройматериалы, моющие средства, хозяйственные материалы, канцелярия) 10% Перечень оборудования для новой поликлиники Наименование оборудования Кол-во Цена, руб. Стоматологическая установка 3шт. 2 310 000р. Система рентгеновизиографическая для стоматологических рентгенодиагностических исследований 1шт. 450 000р. Цветной цифровой ультразвуковой сканер 1шт. 1 900 000р. Рабочее место врача отоларинголога 1шт. 2 500 000р. Тонометр бесконтактный с электроподбородником пациента 1шт. 450 000р. Доплеровская система для исследования транскраниального, экстракраниального и микроваскулярного кровотока 1шт. 2 200 000р. Универсальный аппарат искусственной вентиляции легких 1шт. 1 300 000р. Проекционный периметр 1шт. 550 000р. Электрокардиограф 6/12 канальный 1 шт. 200 000р. Комплекс «Пещера искусственная аэросолевая» (Галокамера) 1 шт. 700 000р. Комплекс для эхоэнцефалографических и доплерографических исследований КЭ и ЭД 1 шт. 250 000р. Комплекс для восстановления остроты зрения «Амбликор Тм01-3» или эквивалент 1 шт. 2 200 000р. Итого 15 010 000р. БЮДЖЕТ (областной) По программе модернизации здравоохранения Задача 1. Мероприятия 1.2 «Проведение капитального ремонта» выделено 48049,4 тыс.руб. Исполнено через финансовые органы 11115,2 тыс.руб. (23%). Срок окончания капитального ремонта: - соматический корпус – июль 2013г. ВНЕБЮДЖЕТ ПОСТУПИЛО 175970,5 тыс.руб. ОФОМС -116800,1т.р. Программа модернизации (внедрение стандартов, повышение доступности АПП, диспансеризация 14 летних детей-подростков)– 53907,2 т.р. Диспансеризация детейсирот – 744,6т.р Платные медицинские услуги населению2730,3т.р. Выплаты по родовым сертификатам-1471,0т.р Пожертвования – 317,3т.р. . Ремонтные работы Капитальный ремонт 12328,7 тыс.руб. за счет средств бюджета 1213,5 тыс.руб. 1.Противопожарные мероприятия (установка противопожарных дверей, Окрашивание в инфекц.корпусе)-432т.р. 2.Подготовка к зиме (сантехнич.работы, Установка входных групп) -342т.р. 3.Ремонт соляной шахты в поликл.40,0т.р. 4.Ремонт кабеля-70,0т.р. 5.Общестроительные работы-329,5т.р. за счет субсидии Федерального бюджета 11115,2 тыс.руб. 1.Отремонтировано приемноинфекционное отделение. 2.Отремонтирована половина здания соматического корпуса Структура финансовых затрат по внебюджетной деятельности (ОФОМС) по видам медицинской помощи за 2012г. В том числе по видам затрат заработная плата с начислениями Подразделение Всего факт по тарифному соглашению 88,7% 100 % Амбулаторнополиклиничес- 100 кое % подразделение Круглосуточны 100 й стационар % Дневной стационар при пол-ке медикаменты факт по тарифному соглашению 71,3% 6,0% 96% 68,1% 97% 97,6% мягкий инвентарь продукты питания прочие расходы факт по тарифному соглашению факт по тарифному соглашению 0,5% 4,5% 5,4% 0,5% 2,3% - 0,5% - - - 2,2% 0,2% 0,2% - - 1,3% 0,2% факт по тарифному соглашению 20,5% 0,3% 4% 29,2% 1,5% 2,0% Анализ стоимости 1 койко-дня (по медикаментам) 2010 год 2011 год всего затрат, тыс.руб. стоимост ь 1 к/дня, посещен ия Стацион ар 14417,1 Реанима ция Поликли ника 2012 год всего затрат, тыс.руб. стоимост ь 1 к/дня, посещен ия всего затрат, тыс.руб. стоимост ь 1 к/дня, посещен ия 134р. 9 657,7 128р. 7314,9 113р. 64р. 10122,4 1 891р. 8 415,8 1791р. 9976,2 1620р. 600р. 471,3 2р. 597,5 4р. 569,0 3р. 3р. норматив Анализ стоимости 1 койко-дня (по питанию) 2010 год всего затрат, тыс.руб. стоимост ь 1 к/дня, посещен ия Стацион ар 3608,4 Реанима ция 180,5 2011 год 2012 год всего затрат, тыс.руб. стоимост ь 1 к/дня, посещен ия всего затрат, тыс.руб. стоимост ь 1 к/дня, посещен ия 51р. 3 943,8 54р. 4154,8 59р. 43р. 34р. 228,6 49р. 447,2 73р. 43р. 2010 год 2011 год 2012 год норматив норматив Анализ численности и заработной платы МУЗ ДГКБ № 8 2010 год 2011 год 2012 год Средняя численно сть, чел. Средняя з/плата в месяц, руб. Средняя численно сть, чел. Средняя з/плата в месяц, руб. Прирос т з/платы 2012г. к 2011г. 21 561р. 109 25 345р. 109 28 446р. +3101р. +6885р. 196 13 446р. 183 15 443р. 173 17 215р. +1772р. +3769р. Младший мед. персонал 121 6 962р. 126 7 197р. 116 8 382р. +1185р. +1420р. Прочие 80 11 249р. 80 14 524р. 89 15 024р. +500р. +3775р. Всего по ЛПУ 504 13 081р 498 15 376р. 487 17 225р. +1849р. +4144р. Категория персонала Средняя численно сть, чел. Средняя з/плата в месяц, руб. Врачи 107 Средний мед. персонал Прирос т з/платы 2012г. к 2010г. Структура оказанных платных услуг по отделениям № п/п Наименование отделения оказанные платные услуги за 2011 год оказанные платные услуги за 2012 год руб. % "+" , "-" по сравнению с 2011 годом 1 Эндокринологическое отделение 122 140р. 21 720р. 1% -100 420р. 2 Неврологическое отделение 514 580р. 390 780р. 18% -123 800р. 3 Кардиоревматологическое отделение 44 480р. 50 246р. 2% -5 766р. 4 Кишечное отделение 84 549р. 81 206р. 4% -3 343р. 5 Отделение ОРВИ и нейроинфекции 24 056р. 78 025р. 4% 53 969р. 6 Отделение реанимации и интенсивной терапии - - - - 7 Приемное отделение с инф.боксами 4 060р. 13 140р. 0,6% 9 080р. 8 Отделение ультразвуковой диагностики 49 595р. 39 600р. 2% -9 995р. 9 Рентгенодиагностическое отделение 8 305р. 2 600р. 0,1% -5 705р. 10 Отделение функциональной диагностики 7 480р. 18 320р. 0,8% 10 840р. 11 Физиотерапевтическое отделение 18 805р. 145р. - -18 660р. Структура оказанных платных услуг по отделениям (продолжение) № п/ п Наименование отделения оказанны е платные услуги за 2010 год оказанные платные услуги за 2011 год руб. % "+" , "-" по сравнению с 2010 годом 13 Кабинет нейрофизиологии 17 565р. 20 395р. 2% 2 830р. 14 Клинико-диагностическая лаборатория (клинический отдел+биохимия) 31 790р. 93 538р. 8% 61 748р. 15 Микробиологическая лаборатория (иммунология+бак.лаб.) 25 025р. 25 505р. 2% 480р. 16 Консультативный неврологический кабинет 91 965р. 61 970р. 6% -29 995р. 17 Стоматологическое отделение 1 510р. 170р. 0,01 -1 340р. 18 Отоларингологический кабинет 8 210р. 2 735р. 0,2% -5 475р. 19 Консультации специалистов в поликлинике 13 470р. 14 545р. 1% 1 075р. 20 Консультации КМН 16 375р. 9 125р. 0,8% -7 250р. 1 239 020р . 1 113 968р. 100 -125 052р. Итого % Реализация мероприятий Программы модернизации на 2011-2012г.г. • 1. Перечень внедрения стандартов № Наименование стандарта 1 Бактериальный сепсис новорожденного – 4 случая «Маловесный» для гестационного возраста плод; малый размер плода для гестационного возраста; другие случаи малой массы тела 2 при рождении; другие случаи недоношенности; 1000-1500 грамм – 12 случаев 3 Синдром дыхательного расстройства у новорожденного – 57 случаев 4 Долевая пневмония не уточненная; абсцесс легкого с пневмонией – 79 случаев 5 Сахарный диабет – 7 случаев (декабрь) Реализация мероприятий Программы модернизации на 2011-2012г.г. (продолжение) Мероприятия Программы модернизации Сумма, тыс.руб. План Факт 68642,0 20592,6 Приобретение медицинского оборудования 112055,0 См.ниже перечень оборудования Внедрение информационных технологий 2172,38 0 2186,91 4385,7 722,71 582,5 14677,98 9064,9 Капитальный ремонт Повышение доступности АПП Диспансеризация 14-летних подростков Внедрение стандартов медицинской помощи Реализация мероприятий Программы модернизации на 2011-2012г.г. (продолжение) 2011 год № п/п Учреждение здравоохранен ия, отделение 1. МУЗ Детская городская клиническая больница № 8 города Челябинска отделение специализиров анной кардиоревмато логической помощи Наименование оборудования количество Монитор кардиологический 2 Дефибриллятор 1 Портативный монитор пульсоксиметрии капнографии и 1 Монитор реанимационный для транскутанного измерения газов 2 Монитор церебральной новорождённых и детей 1 оксиметрии для Дефибриллятор универсальный 1 Шприцевой дозатор с возможностью объединения в инфузионную станцию и сеть 10 Инфузионная помпа капельная с возможностью объединения в инфузионную станцию и сеть 12 Реализация мероприятий Программы модернизации на 2011-2012г.г. (продолжение) № п/п Учреждение здравоохранения, отделение отделение специализированной кардиоревматологич еской помощи 2011 год Наименование оборудования количеств о Монитор кардиологический 2 Дефибриллятор 1 Портативный монитор пульсоксиметрии Монитор реанимационный измерения газов капнографии для Монитор церебральной новорождённых и детей и транскутанного оксиметрии для Дефибриллятор универсальный 1 2 1 1 Шприцевой дозатор с возможностью объединения в инфузионную станцию и сеть 10 Инфузионная помпа капельная с возможностью объединения в инфузионную станцию и сеть 12 Реализация мероприятий Программы модернизации на 2011-2012г.г. (продолжение) межрайонное отделение неонатальной реанимации Аппарат искусственной вентиляции для новорожденных (с контролем по давлению и объему, циклические по времени и потоку, с системой триггерной вентиляции) 6 Насос инфузионный 31 Система чрезкожного мониторирования газового состава крови 1 Аппарат для искусственной вентиляции легких новорожденных с блоком высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких или аппарат для высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких 1 Аппарат для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких 2 Передвижной аппарат для ультразвукового исследования у новорожденных с набором датчиков и с доплерометрическим блоком 1 Портативный монитор капнографии и пульсоксиметрии 2 Дефибриллятор универсальный 1 Монитор полифункциональный с возможностью объединения в сеть 5 Портативный монитор пульсометрии/капнографии 1 Амбулаторно-поликлиническая помощь Численность населения - 11095 чел. • 12 педиатрических участков с численностью детского населения 800, • 3 педиатрических участка с численностью населения менее нормативной: - поселок Каштак – 504детей; - хутор Миасский – 625 детей; - посёлок Першино – 351 детей. Среднее кол-во детей до года на одном участке - 51 Укомплектованность по участковым врачам - 73% по участковым сёстрам - 87% Амбулаторно-поликлиническая помощь (продолжение) ОРГАНИЗОВАННЫЕ НЕОРГАНИЗОВАН. ВСЕГО АБС. До года 858 От 1 до 2х лет 660 62 От 2 до 3х лет 623 От 3 до 7 лет АБС % % 858 100 9,4 598 90,6 401 64,3 222 35,7 2406 2228 92,6 178 7,4 От 7 до 15 лет 4664 4654 99,8 10 0,2 От 15 до 16 лет 591 591 100 -- -- От 16 до 17 лет 622 620 99,7 2 0,3 От 17 до 18 лет 671 670 99,9 1 0,1 9226 83,2 1869 16,8 Итого 11095 -- -- Амбулаторно-поликлиническая помощь (продолжение) Родилось всего: 805 детей – 2010 год 830 детей - 2011 год Группы здоровья новорождённых: I 1 - 0 ,1% II 746 - 89,9% III 81- 9,8 % IV 2 – 0,2% Выполнение посещений по поликлинике МУЗ ДГКБ № 8 за 2011 г. Плановое количество посещений за 2011 г. – 211840 Выполнение плана посещений в целом – 194841 (91,9%) • с лечебно-диагностической целью - 93786 (48%) • с профилактической целью – 95372 (49%) • по поводу «Д» наблюдения – 5683 (3,0%) Выполнение посещений по поликлинике МУЗ ДГКБ № 8 за 2011 г. (продолжение) Плановое количество посещений участковыми педиатрами – 83100 Выполнение плана посещений – 85075 (102,3%) Из общего количества посещений: • на дому – 26023 (30%) • в том числе активных – 10903 (41,8%) • в поликлинике – 59052 (70,0%) Выполнение посещений по поликлинике МУЗ ДГКБ № 8 за 2011 г. (продолжение) Из общего количества посещений участковых педиатров: • посещения с лечебно-диагностической целью – 53159 (62,0%) • с профилактической целью - 29150 (34%) • по поводу диспансерного наблюдения – 2766 (4,0%) Нагрузка участкового педиатра в час: • на дому - 2,2 (N 1) • в поликлинике - 5,2 (N 3,75) Анализ выполнения посещений по амбулаторно-поликлиническому подразделению МУЗ ДГКБ № 8 2009 год № п/п Наименование врачебных должностей 2011 год 2010 год кол-во посещ ений % выполнения муниц заказа кол-во посещен ий % выполнения муниц заказа кол-во посещ ений %выполнен ия мун-го заказа 1 врач-педиатр участковый 89 648 128% 84 028 120% 85 075 102% 2 врач-кардиолог 1 304 80% 1 254 74% 2 597 153% 3 врач-детский хирург 6 448 99% 4 093 63% 5 506 85% 4 врач-отоларинголог 11 747 97% 12 605 126% 11 190 112% 5 врач-невролог 14 455 108% 12 363 95% 11 777 87% 6 врач-офтальмолог 10 969 100% 10 205 97% 9 412 90% 7 врач-аллерголог-иммунолог 3 144 77% 4 820 115% 4 747 113% 8 врач-уролог 2 120 106% 1 932 92% 591 28% 9 врач-гастроэнтеролог 2 780 96% 1 103 33% 1 041 32% 10 врач-детский эндокринолог 21 852 137% 18 358 115% 13 569 73% 11 врач-инфекционист 6 740 104% 6 582 98% 6 488 97% 12 врач-психотерапевт 3 457 77% 3 854 86% 3 181 145% 13 врач приемного отделения 134 89% 52 35% 239 159% 14 врач-травматолог-ортопед 4 286 116% 1 934 35% 2 638 48% 15 врач-педиатр ДШО 26 912 108% 28 003 112% 24 159 97% 217 926 115% 202 999 107% 182 210 92% ИТОГО по ФОМС (врачебные посещения) Анализ заболеваемости • Заболеваемость детей общая – 2724,9 (в 2010г.2061 на 1000 населения). • Заболеваемость первичная – 2389,4 (в 2010г. – 2088,8). • Заболеваемость детей до года – 5849,6 (в 2010г. – 5255,0 ). • Первичная заболеваемость до года – 5727,0 (в 2010г. – 4510,0). • В структуре заболеваемости отмечается рост ОРВИ – 1204 (в 2010г. – 1085 на 1000 населения), ветряной оспы – 61,6 (31,6), острых кишечных инфекций, лямблиоза. Анализ детской смертности № Показатели 2011 год 2010 год 1 Общая смертность детей 4 – 0,36 ‰ 4 – 0,36 ‰ Показатели младенческой смертности 2-2,4‰ 3-3,7‰ Неонатальная смертность (ранняя 0-6дней) -- -- Неонатальная смертность (ранняя 0-27 дней) 1-1,2 ‰ 1-1,2 ‰ Смертность детей до 5 лет 4-1,19 ‰ 3-0,88 ‰ Подростковая смертность (1518 лет) -- 1-0,5 ‰ 2 3 4 5 Основные причины смерти • IV класс. Болезни эндокринной системы (диагноз: сахарный диабет, I тип) – 1 ребенок – 25%; • VI класс. Болезни нервной системы (диагноз: герпетический энцефалит, гнойный менингоэнцефалит) - 2 ребенка - 50%. • XVII класс. Врожденные аномалии (диагноз: врожденный порок сердца) – 1 ребенок – 25%. Анализ по инвалидам детства • Впервые установленная инвалидность 13 детям (в 2010г. – 12 детям). • Возрастная структура: - 0 - 4 года – 9 (69%); - 5 - 9 лет – 3 (23%); - 10 -14 лет – 1 (8%); - 15 – 18 лет - -На первом месте - XVII класс. Врожденные аномалии 5 (41,6%). Анализ по инвалидам детства (продолжение) • Всего детей-инвалидов, наблюдающихся в поликлинике на 01.01.2012 – 118 детей. • Индивидуальную программу реабилитации имеют 118 человек (100%). • Проведено восстановительное лечение: - в поликлинике – 30 детям, - в стационаре – 30 детям, - санаторно-курортное лечение получили 23 ребенка. Все дети инвалиды обеспечены льготными медикаментами в полном объеме. Из числа инвалидов детства получили ВТМП – 5 детей (кохлеарная имплантация – 1, коррекция порока сердца – 3, ретинопатия - 1). ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: Общее число диспансерных больных Объём диспансеризации 2010год 2011 год 5364 5387 483,5‰ 548,5‰ Эффективность диспансеризации в 2011 году – 58,03%. Взято на диспансерный учет впервые 1422 ребенка. Диспансеризация детей в декретированные возраста среди неорганизованных детей составила 99,8% Укрепление амбулаторнополиклинической службы В 2011 году субвенции участковым врачампедиатрам и медицинским сёстрам участковым выплачивались в течение года ежемесячно и своевременно, соответственно в размере 10000 и 5000 рублей. Укрепление амбулаторнополиклинической службы (продолжение) • В течение года на оплату представлено 1426 родовых сертификатов. За этот период «узкими специалистами» (врачи и медицинские сёстры) получено 1441000 рубля. В 2011году «узкие специалисты» также имели надбавку к зарплате за счёт средств, полученных за проведение диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (245800 рублей). По Областной целевой Программе модернизации здравоохранения Челябинской области (диспансеризация несовершеннолетних в возрасте 14 лет) получено 582,5 тыс.рублей Укрепление амбулаторнополиклинической службы (продолжение) В рамках реализации национального проекта «Здоровье» предусмотрена профессиональная подготовка и повышение квалификации медицинских работников первичного звена здравоохранения. В 2011 году повысили квалификацию 2 участковых педиатра и 3 участковых медицинских сестры. Усиление профилактической направленности здравоохранения В 2011 году проводилась вакцинация от гриппа медицинских работников, привито 380 человек (100%), детей дошкольного возраста – 1 303 (95,1% ), детей школьного возраста – 3165 (100% ), подростки в училище – 682 чел (110%). Проведена диспансеризация детей-сирот, осмотрено 134 человека, что составило 99,3% от плана (135 детей). Диспансеризация детей в декретированные возраста среди неорганизованных детей составила 99,8%. В течение 2011 года выявлено 27 социально-значимых заболеваний: • сахарный диабет – 4, • врожденные пороки развития – 23 (малая аномалия сердца – 9, врожденный порок сердца – 2, порок развития костномышечной системы – 10, порок развития почек - 2) Высокотехнологичные методы лечения получили 9 детей Профиль медицинской помощи: • Офтальмология – 2 ребёнка (задняя агрессивная ретинопатия), • Отоларингология – 1 ребёнок (двусторонняя глухота ) • Сердечнососудистая хирургия – 6 детей (врождённый порок сердца). Информационная поддержка национального проекта Совершенствуется программное обеспечение поликлиники. В 2011 году увеличилось количество оргтехники, появились новые программы, проведена локальная сеть, создан сайт больницы, 3 рабочих места в столе справок и регистратуре Работа с отказными детьми 2010 год 2011 год 2012 год ВСЕГО: 45 34 49 Отказных 34 21 43 Безнадзорные 11 13 6 - ДР№1 4 6 8 - СРЦ 8 3 6 - Усыновление 2 1 2 - Интернат -- - ДР№2 26 10 14 Возврат домой 3 3 14 Переведен в другие больницы 1 11 4 Отправлено: Умер 1 Коечный состав отделений стационара Отделения Круглосуточны Койки дневного е койки пребывания Эндокринное 23 17 Неврологическое 40 16 Кардиоревматологическое 15 28 Педиатрическое 23 1 ВИЧ отделение 18 7 Приемно-боксовое 10 -- Кишечное 40 - ОРВИ и нейроинфекции 36 - ВСЕГО 205 69 Кроме того, отделение реанимации 24 Распределение пролеченных больных по койкам стационара круглосуточный стационар профиль коек 2012 год 2011 год 2010 год соматические 2979 3482(36,5%) 3414(35,7%) инфекционные 4596 4662(48,8%) 4352(45,5%) ОРИТ 343 279(2,9%) 296(3,1%) ИТОГО: 7918 8423(88,2%) 8062(84,3%) профиль коек дневной стационар 2011 год 2010 год Соматические 958(10,0%) 1381(14,4%) инфекционные 168(1,8%) 118(1,2%) ИТОГО: 1126(11,8%) 1499(15,7%) ВСЕГО 9549 9561 2012 Выполнение плана по пролеченным больным по отделениям стационара. № 1 2 3 2012 год Отделения Эндокринное Неврологическое Кардиоревматологическое Педиатрическое до 1 года старше 1 4 года ИТОГО педиатрическое ИТОГО СОМАТИКА 2011 год 2010 год Кр 105,8% 85,3% Дн 56,3% 96,6% Кр 107,4% 103,5% Дн 81,7% 78,6% Кр 180,6% 119,7% Дн 63,7% 95,5% Кр 68,8% 154,4% Дн - - Кр. 60,1% 105,6% Дн. 18,2% 16,4% Кр. 61,3% 110,3% Дн. 18,2% 16,4% Кр. 97,8% 103,6% Дн. 65,2% 88,3% Выполнение плана по пролеченным больным по отделениям стационара (продолжение) 5 Приемно-боксовое 6 Кишечное 8 ОРВИ и нейроинфекции 9 ВИЧ отделение ИТОГО ИНФЕКЦИЯ ИТОГО по больнице Кр 78,4% Дн - Кр 105,5% 111,1% 96% Дн - -- 21,6% Кр 107,8% 78,6% 135,6% Дн - -- 17,2% Кр 98,3% 165,3% 112,0% Дн 86,2% 98,3% 108,3% Кр. 103,0% 98,9% Дн. 86,2% 98,3% Кр 102,2% 100,9% 110,7% Дн 67,7% 89,0% 76,5% 76,8% 100,7% -- Показатели выполнения Муниципального плана-задания за 2012г 2010 год 2011 год 2012 год Кол-во койкодней % освое ния мунго заказа Кол-во пролеч енных бол-х Кол-во койкодней % освоени я мун-го заказа 7 567 61 634 98% 8144 67 394 98% 578 7 197 84% 605 8 069 93% 1 272 12 254 101% 1 403 12 995 99% Кардиоревматологич-е 469 4 943 119% 791 8 892 170% Педиатрические (до года) 339 1 982 149% 232 1 711 68% Педиатрические (старше года) 675 4 354 103% 451 3 331 57% 2 37 3% -- -- 0% Гепатитные 118 1 864 843% 117 1 727 78% Инфекционные боксы 315 2 429 74% 302 2 080 76% Кишечное 2 141 11 725 107% 2 367 11 566 100% ОРВИ и нейроинфекции 1 305 10 125 77% 1 404 11576 104% 353 4 724 129% 472 5 447 93% 287 5 214 91% 279 5 009 65% Профиль коек Круглосуточный стационар Эндокринологические Неврологические Педиатрические (для новорожденных) ВИЧ Реанимация Кол-во пролече нных бол-х Кол-во пролече нных больных Колво койкодней % освоени я мун-го заказа Показатели выполнения Муниципального плана-задания за 2011г. (продолжение) 2010 год 2012 год 2011 год Кол-во койкодней % освоен ия мун-го заказа Кол-во пролечен ных больных Кол-во койкодней % освоен ия мун-го заказа 1 483 18 830 79% 1 126 12 131 67% Эндокринологические 444 5 569 84% 245 3 036 56% Неврологические 322 4 229 69% 331 3 409 89% Кардиоревматологиче ские 589 8 000 89% 374 4 188 63% Педиатрические 10 79 13% 8 75 18% Инфекционные - - - 28 315 142% 118 953 64% 140 1 108 73% Кол-во пролечен ных больных Дневной стационар Профиль коек ВИЧ Кол-во пролечен ных больных Кол-во койкодней % освоени я мунго заказа Основные показатели работы койки Соматические Функция койки Длительность пребывания Оборот койки Инфекционные ИТОГО: 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 Кр. 346,5 287,1 285,9 293,3 305,3 349,8 328,8 295,9 315,1 Дн 172,7 232,8 259,6 248,3 188,4 77 175,8 229,9 210,4 Кр. 10,0 9,3 9,2 5,6 7,6 8,5 8,4 8,4 8,8 Дн 11,4 12,7 12,5 4,6 7,9 8,8 9,7 11,8 12 Кр. 34,6 31,0 29,6 52,3 40,0 32,3 39,7 35,3 31 Дн 15,2 19,2 20,7 44,0 23,7 16,1 16,3 19,5 17,5 Функция койки по отделениям стационара № 1 2 3 4 Отделения Эндокринное Неврологическое Кардиоревматологическое Педиатрическое (до 1 года) Педиатрическое (старше 1 года) 2011 год 2010 год Кр 350,8 250,1 Дн 178,6 257,3 Кр 335,8 313,0 Дн 211,2 197,5 Кр 592,8 347,5 Дн 149,6 253,0 Кр 285,0 429,2 Дн - -- Кр 222,1 282,4 Дн 75,0 38,5 Функция койки по отделениям стационара (продолжение) 5 6 Приемно-боксовое Кишечное 7 ОРВИ и нейроинфекции 8 ВИЧ отделение Кр 208,0 242,4 289,2 300,2 321,6 263,5 Кр 303,6 407,9 Дн 221,6 188,4 Дн Кр Дн Кр Дн Реанимация: 1 Неонатологический блок 172,7 199,6 2 Инфекционный блок 221,6 223,1 Средняя длительность пребывания на койке Средняя длительность пребывания на койке в целом по стационару в отчетном периоде остается примерно на том же уровне: 8,5 в 2011 году против 8,8 дней в 2010 году. Летальность по больнице Показатель летальности по ОРИТ составил 3,7% (в 2010 году 4,2). Общая летальность по больнице в 2012г. составила 0,29 (в 2011 году – 0,28). Летальность по ОРИТ (в %) Неонатологическая реанимацияя 2012 год 2011 год 2010 год Инфекционная реанимацияя 2012год 2011 год 2010 год Общая летальность 6,45% 6,5% 2,52% 2,9% Летальность до 1 года 6,45% 6,5% 1,35% 7,7% 15,4% 21,4% Досуточная летальность Анализ летальных исходов На КИЛИ на конец года разобрано 21 случай из 28 (75,0%), не были разобраны 7 случаев, т.к. истории болезни не были своевременно представлены из патологоанатомического бюро. Все разобранные случаи признаны рецензентами неуправляемыми. На первом месте в структуре летальности: 16 класс (15 случаев) -55,5%, в 2010 году – 36,1%(21 случай); на втором – 1 класс – 18,5% (5 случаев) 2010 год – 27,1%, на третьем месте-6 класс– 14,8% (4 случая), в 2010 году на третьем месте в структуре летальности был 10 класс. Работа советов, комиссий медицинских совета, на которых рассматривались разнообразные вопросы организации и анализа 35 качества работы различных подразделений стационара и поликлиники; 23 ВК по контролю качества медицинской помощи 11 лечебно-контрольных комиссий заседаний комиссий по изучению летальных исходов 12 (КИЛИ) 4 совета по питанию 4 заседания формулярной комиссии 12 заседания комиссии инфекционного контроля Показатели дефектов за 2012 год Внутриведомствен ный контроль (поликлиника) Внутриведомстве нный контроль (стационар) Вневедомст венный контроль (поликлиник а) Вневедомст венный контроль (стационар) I ст. II ст. I ст. II ст. Проведено экспертиз 4649 812 4276 1022 Процент 19,5 3,4 53,8 12,9 12,6 15,1 Всего дефектов 4377 814 1024 619 108 63 Показатель дефектов 0,034 0,035 0,02 0,03 -- Дефектов на 1 экспертизу 0,9 1,0 0,2 0,6 0,04 3028 1201 -0,05 Структура дефектов за 2012год Внутриведомственный контроль (поликлиника) Внутриведомственный контроль (стационар) I ст. II ст. I ст. II ст. Структура дефектов: % % % % - лечебные 4,4 6,6 5,8 18,7 - диагностические 30,0 15,0 34,0 14,0 - постановка диагноза 3,2 5,9 9,7 7,4 - вопросы ЭВН 5,0 11,0 2,0 6,0 - оформление документации 57,2 49,8 39,2 50,4 -другие 0,2 2,7 9,3 3,4 Итого: 100 100 100 100 Сумма недоплат по подразделениям № Подразделение Сумма, руб. СТАЦИОНАР 1 Неврологическое 101969,92 2 Инфекционные 169488,03 3 Педиатрическое 12464,57 4 Кардиоревматологическое 38778,39 5 Эндокринологическое 22766,34 ВСЕГО стационар 345467,25 Сумма недоплат по подразделениям № Подразделение Сумма, руб. ПОЛИКЛИНИКА 952,75 1 Невролог 2 Психотерапевт 3 Педиатр 4 Эндокринолог 179,1 5 Кардиолог 508,9 6 ЛОР 537,2 7 Другие 1636,97 ВСЕГО поликлиника 9529,86 ИТОГО по ЛПУ 491,5 5223,44 357997,11 Работа с жалобами и обращениями В 2012 году в учреждение поступило 48 письменных обращений , в т.ч.15 обоснованных жалоб, 50 запросов из вышестоящих инстанций. В 2011 году поступило 59 жалоб и обращений. В 2010 году поступило 17 жалоб и обращений. Основные причины жалоб: - нарушение медицинским персоналом этики и деонтологии; - неудовлетворенность организацией работы учреждения; - неудовлетворенность качеством оказания медицинской помощи. Выводы • • • • • • • • Признать работу ЛПУ в 2011 году в целом удовлетворительной. Бюджетное финансирование освоено в 100% объеме. Реализация Программы модернизации позволила повысить качество медицинской помощи и увеличить заработную плату врачам на18 % и медицинским сестрам на 15%. Приобретение 109 единиц медицинского оборудования позволило существенным образом улучшить материально-техническое оснащение учреждения. Сохраняется дефицит медицинских кадров. План по пролеченным больным по стационару в целом выполнен на 102,2%. Снизился процент с 16,0% до 11,0% расхождения клинических и патологоанатомических диагнозов. Выводы (продолжение) • Активно внедряются новые методы диагностики и лечения в отделениях стационара, что позволяет улучшать качество обслуживания пациентов. • Работа основных комиссий (формулярной, КИЛИ, ЛКК) и совета по питанию проведена согласно планов в полном объеме и может быть признана удовлетворительной. • Муниципальный заказ по поликлинике (количество посещений) выполнен на 91,9%. Недовыполнение муниципального заказа за счет посещения узких специалистов (совместителей). • Отмечен рост как общей заболеваемости, так и первичной (рост ОРЗ и ветряной оспы). • Увеличился объем диспансеризации детей (548,5‰ – 2011год, 483,5 ‰ – 2010 год). Выводы (продолжение) • Показатель младенческой смертности имеет тенденцию к снижению и составляет 2,5 ‰ (2010 г. – 3,7 ‰). • Проведена диспансеризация несовершеннолетних в возрасте 14 лет в объеме 88,5% от подлежащих осмотру. Выявлена патология репродуктивной системы у 14,5% подростков. • В структуре жалоб основными причинами являются нарушение медицинским персоналом этики и деонтологии в отношении пациентов, неудовлетворенность организацией работы учреждения; • Структура и показатель дефектов в целом по поликлинике и стационару сохраняется на прежнем уровне. • При возросшем количестве вневедомственных экспертиз (в 2 раза) сумма недоплат уменьшилась на 15 000 рублей. Задачи на 2013 год. • Успешное освоение муниципального заказа, который на 2013 год составляет 7 245 пролеченных больных по круглосуточному стационару и 1 265 – по дневному стационару при поликлинике. • Оптимизировать плановое поступление больных на койки дневного стационара, улучшая преемственность в работе профильных отделений круглосуточного и дневного стационара. • Оптимизировать рациональное использование коечного фонда в учреждении – запустить по окончании ремонтных работ отделение патологии новорожденных. • Выполнять плановые нормативы по показателям функции койки, оборота койки и средней длительности пребывания на койке как по круглосуточному, так и по дневному стационару. Задачи на 2013 год (продолжение) • Продолжать работу, направленную на повышение укомплектованности как врачебным, так и средним медицинским персоналом. • Привести в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи оснащение и штатное расписание отделений. • Разработать комплекс мероприятий, направленных на уменьшение доли отказов от лечения в отделении кишечных инфекций. • Лечение и обследование пациентов проводить в соответствии с утвержденными стандартами и протоколами оказания медицинской помощи. Своевременно внедрять в практическую работу вновь утверждаемые стандарты, порядки и протоколы. Задачи на 2013 год (продолжение) • Разработать комплекс мероприятий, направленных на уменьшение количества штрафных санкций со стороны СМО и ФОМС. • Продолжать разработку и внедрение в отделениях стационара новых лечебно-диагностических методик, в т.ч. ультразвуковых исследований и лучевой диагностики. • Разработать комплекс мероприятий, направленных на уменьшение количества жалоб и обращений по вопросам качества оказываемых медицинских услуг. • Продолжать активную санитарно-просветительную работу с привлечением средств массовой информации, использованием сайта больницы.