Организация занятости и отдыха детей и молодежи городского

реклама
Паспорт Подпрограммы № 1
«Организация занятости и отдыха детей и молодежи
городского поселения Богородское в летнее время на 2015-2017 годы»
Наименование
Подпрограммы
Цель
Подпрограммы
Задачи
Подпрограммы
Заказчик
Подпрограммы
Разработчик
Подпрограммы
Сроки
реализации
Подпрограммы
Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы
Организация
контроля
реализации
программы
«Организация занятости и отдыха детей и молодежи городского
поселения Богородское в летнее время на 2015-2017 годы» (далее –
Подпрограмма № 1).
Развитие у молодежи навыков эффективного поведения на рынке
труда, положительной трудовой мотивации, содействие занятости и
трудоустройству подростков и молодежи.
 привлечение наибольшего количества несовершеннолетних при
реализации Программы «Организация занятости и летнего отдыха
подростков ЛТО «Пчелка»;
 привлечение наибольшего количества несовершеннолетних при
реализации Программы Сергиево-Посадского муниципального
района «Дружный двор».
Администрация городского поселения Богородское.
Администрация городского поселения Богородское
2015 - 2017 годы
Расходы (тыс.руб.)
Источники
Всего по
финансирования, в
2015год
2016 год
2017 год
подпрограмме
том числе по годам
средства бюджета
942,45
990,05
1 039,10
2 971,60
поселения
внебюджетные
0,00
0,00
0,00
0,00
средства
Итого:
942,45
990,05
1 039,10
2 971,60
 улучшение материального оснащения Программы «Организация
занятости и летнего отдыха подростков ЛТО «Пчелка»;
 увеличение количества трудоустроенных молодых людей в
возрасте от 14 до 18 лет;
 увеличение числа мероприятий по пропаганде здорового образа
жизни
и
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних;
 увеличение
числа
вовлеченных
в
различные
формы
организованного летнего отдыха;
 увеличение числа культурно-досуговых, информационных и
просветительских мероприятий.
контроль за реализацией программы осуществляется администрацией
городского поселения Богородское в порядке, установленном
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством
Московской области и муниципальными нормативными актами
поселения.
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы
Организация временного трудоустройства молодежи в свободное от учебы время
способствует снижению уровня безнадзорности и беспризорности подростков,
предотвращению наркомании и употребления алкогольной продукции, приобретению
опыта профессиональной деятельности.
Согласно общероссийской статистике увеличение занятости подростков на
1 процент сокращает подростковую преступность на 4 процента. Для того чтобы отвлечь
детей от бесцельного времяпрепровождения, необходимо предоставить им возможность
заработать деньги собственным трудом. Подросткам можно предложить благоустройство
улиц, скверов, работу в организациях, где имеется несложная работа, не требующая
большой физической силы и квалификации.
Отделом социальной политики администрации сформирован банк данных
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в трудоустройстве при содействии службы
занятости, в том числе состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних,
находящихся в группе риска, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Возможность трудоустройства во время летних каникул дает подростку
возможность получить навыки некоторых рабочих профессий, что способствует
социализации его личности. У детей появится возможность самостоятельно
распоряжаться заработанными деньгами и гордость от внесения личного вклада в
семейный бюджет.
Временное трудоустройство молодежи это, прежде всего, подготовка к трудовой
деятельности, важное профилактическое и воспитательное средство борьбы с
криминализацией и преступностью в подростковой среде и один из источников
удовлетворения материальных потребностей.
Создание временных рабочих мест для школьников решает не только проблему
занятости, но и обеспечивает нравственное воспитание личности подростка. Работы по
благоустройству дают возможность ребятам задуматься о цене заработанного рубля, о
цене неквалифицированного труда и стимулирует у подростков желание получить
образование и стать высококвалифицированными специалистами.
2. Цель и задачи Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является создание условий для эффективной
реализации потенциала молодежи, их адаптация на рынке труда и подготовка к трудовой
деятельности, оказание материальной поддержки несовершеннолетним гражданам и
молодежи, привлечение их к общественно-полезному труду.
Задачи:
 привлечение наибольшего количества несовершеннолетних в рамках реализации
Программы «Организация занятости и летнего отдыха подростков ЛТО «Пчелка»;
 привлечение наибольшего количества несовершеннолетних в рамках реализации
Программы Сергиево-Посадского муниципального района «Дружный двор».
3. Мероприятия по реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы предусматривает мероприятия, обеспечивающие
решение поставленных задач для достижения основной цели Подпрограммы. Перечень
мероприятий отражен в приложении № 1 к Подпрограмме № 1.
4. Срок реализации и планируемые результаты Подпрограммы
Данная Подпрограмма вступает в действие с 1 января 2015 года и действует до 31
декабря 2017 года.
Планируемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы указаны в
соответствии с приложением № 2 к Подпрограмме № 1.
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммных мероприятий осуществляется в пределах
средств, предусмотренных бюджетом городского поселения Богородское на
соответствующий финансовый год.
Общий объем финансирования Подпрограммных мероприятий в 2015-2017 годах
составит 2 971,60 тыс. руб., в том числе
 за счет средств бюджета поселения - 2 971,60 тыс. руб.;
 внебюджетные источники 0,00 тыс.руб.;
из них:
 в 2015 году за счет местного бюджета – 942,45 тыс.руб.;
 в 2016 году за счет местного бюджета – 990,05 тыс.руб.;
 в 2017 году за счет местного бюджета – 1 039,10 тыс.руб.
Объем финансирования мероприятий подлежит ежегодному уточнению согласно
предложениям организаций-участников разработки и реализации Подпрограммы за счет
привлеченных источников, в соответствии с решением Совета депутатов городского
поселения Богородское о бюджете муниципального образования на соответствующий
финансовый год.
6.Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Реализация задач и выполнение мероприятий программы позволят достичь
следующих результатов:
 улучшение материального оснащения Программы «Организация занятости и
летнего отдыха подростков ЛТО «Пчелка»;
 увеличение количества трудоустроенных молодых людей в возрасте от 14 до 18
лет;
 увеличение числа мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;
 увеличение числа вовлеченных в различные формы организованного летнего
отдыха;
 увеличение числа культурно-досуговых, информационных и просветительских
мероприятий.
7. Описание системы управления реализацией Программы
Комплексное управление реализацией Программы осуществляет администрация
городского поселения Богородское, которая:
 координирует работу исполнителей Программных мероприятий;
 проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год;
 обеспечивает контроль за реализацией Программы, включающий в себя контроль
за эффективным и целевым использованием финансовых средств, контроль за
качеством проводимых мероприятий, за выполнением сроков реализации;
 осуществляет сбор отчетной информации о ходе выполнения Программы.
Реализация Программы осуществляется администрацией городского поселения
Богородское в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
законодательством
Московской
области
и
нормативно-правовыми
актами
муниципального образования.
Исполнители Программных мероприятий:
 планируют работы по программе;
 проводят мероприятия в рамках программы;
 привлекают материально-технические, финансовые и иные ресурсы для
реализации мероприятий программы.
Приложение № 1
к Подпрограмме № 1
Перечень мероприятий Подпрограммы № 1
«Организация занятости и отдыха детей и молодежи городского поселения Богородское
в летнее время на 2015-2017 годы»
Мероприятия по реализации
подпрограммы
Источники
финансирования
1
2
Объем
финансирования по
программе всего
(тыс.руб.)
4
Мероприятие 1. Обеспечение реализации Подпрограммы
1.1. Организация занятости средства бюджета
2 562,10
поселения
и летнего отдыха
0,00
подростков в ЛТО «Пчелка» внебюджетные
источники
Итого
2 562,10
средства бюджета
1.2. Обеспечение за счет
409,50
поселения
средств бюджета
внебюджетные
0,00
поселения реализации
источники
Программы Сергиево409,50
Посадского муниципального Итого
района «Дружный двор».
ВСЕГО
2 971,60
Объем финансирования по годам
(тыс.руб.)
Исполнитель
2015 год
2016 год
2017 год
5
6
7
8
812,45
853,55
896,10
0,00
0,00
0,00
812,45
130,00
853,55
136,50
896,10
143,00
0,00
0,00
0,00
130,00
136,50
143,00
Администрация
городского поселения
Богородское, МКУК «ДЦ
«Звездный»
ТСЖ «Богородское»
Администрация
городского поселения
Богородское, МКУК «ДЦ
«Звездный»
942,45
989,55
1 039,10
Приложение № 2
к Подпрограмме № 1
Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы № 1
«Организация занятости и отдыха детей и молодежи городского поселения Богородское
в летнее время на 2015-2017 годы»
№
п/п
Задачи, направленные на
достижение цели
1
1
2
Задача1.
Привлечение наибольшего
количества
несовершеннолетних в
рамках реализации
Программы «Организация
занятости и летнего отдыха
подростков ЛТО «Пчелка»
2
Количественные и/или качественные
целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач
3
улучшение материального оснащения
Программы «Организация занятости и
летнего отдыха подростков ЛТО
«Пчелка»
увеличение количества трудоустроенных
молодых людей в возрасте от 14 до 18
лет
увеличение числа мероприятий по
пропаганде здорового образа жизни и
профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних
увеличение числа вовлеченных в
различные формы организованного
летнего отдыха
Задача 2.
Привлечение наибольшего
количества
несовершеннолетних в
рамках реализации
Программы Сергиевоувеличение числа культурно-досуговых,
Посадского муниципального
информационных и просветительских
района «Дружный двор»
мероприятий
4
тыс. руб.
Базовое значение
показателя
(на начало
реализации)
от кол-ва участников
2014 г.
5
506,72
чел.
60
80
85
90
кол-во
30
33
37
40
чел.
159
165
170
180
кол-во
30
35
40
45
Единица
измерения
Планируемое значение показателя
по годам реализации
2015
2016
2017
6
812,45
7
853,55
8
896,10
Скачать