Паспорт Подпрограммы № 1 «Организация занятости и отдыха детей и молодежи городского поселения Богородское в летнее время на 2015-2017 годы» Наименование Подпрограммы Цель Подпрограммы Задачи Подпрограммы Заказчик Подпрограммы Разработчик Подпрограммы Сроки реализации Подпрограммы Объемы и источники финансирования Подпрограммы Ожидаемые конечные результаты реализации программы Организация контроля реализации программы «Организация занятости и отдыха детей и молодежи городского поселения Богородское в летнее время на 2015-2017 годы» (далее – Подпрограмма № 1). Развитие у молодежи навыков эффективного поведения на рынке труда, положительной трудовой мотивации, содействие занятости и трудоустройству подростков и молодежи. привлечение наибольшего количества несовершеннолетних при реализации Программы «Организация занятости и летнего отдыха подростков ЛТО «Пчелка»; привлечение наибольшего количества несовершеннолетних при реализации Программы Сергиево-Посадского муниципального района «Дружный двор». Администрация городского поселения Богородское. Администрация городского поселения Богородское 2015 - 2017 годы Расходы (тыс.руб.) Источники Всего по финансирования, в 2015год 2016 год 2017 год подпрограмме том числе по годам средства бюджета 942,45 990,05 1 039,10 2 971,60 поселения внебюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 средства Итого: 942,45 990,05 1 039,10 2 971,60 улучшение материального оснащения Программы «Организация занятости и летнего отдыха подростков ЛТО «Пчелка»; увеличение количества трудоустроенных молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет; увеличение числа мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; увеличение числа вовлеченных в различные формы организованного летнего отдыха; увеличение числа культурно-досуговых, информационных и просветительских мероприятий. контроль за реализацией программы осуществляется администрацией городского поселения Богородское в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области и муниципальными нормативными актами поселения. 1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы Организация временного трудоустройства молодежи в свободное от учебы время способствует снижению уровня безнадзорности и беспризорности подростков, предотвращению наркомании и употребления алкогольной продукции, приобретению опыта профессиональной деятельности. Согласно общероссийской статистике увеличение занятости подростков на 1 процент сокращает подростковую преступность на 4 процента. Для того чтобы отвлечь детей от бесцельного времяпрепровождения, необходимо предоставить им возможность заработать деньги собственным трудом. Подросткам можно предложить благоустройство улиц, скверов, работу в организациях, где имеется несложная работа, не требующая большой физической силы и квалификации. Отделом социальной политики администрации сформирован банк данных несовершеннолетних граждан, нуждающихся в трудоустройстве при содействии службы занятости, в том числе состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, находящихся в группе риска, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Возможность трудоустройства во время летних каникул дает подростку возможность получить навыки некоторых рабочих профессий, что способствует социализации его личности. У детей появится возможность самостоятельно распоряжаться заработанными деньгами и гордость от внесения личного вклада в семейный бюджет. Временное трудоустройство молодежи это, прежде всего, подготовка к трудовой деятельности, важное профилактическое и воспитательное средство борьбы с криминализацией и преступностью в подростковой среде и один из источников удовлетворения материальных потребностей. Создание временных рабочих мест для школьников решает не только проблему занятости, но и обеспечивает нравственное воспитание личности подростка. Работы по благоустройству дают возможность ребятам задуматься о цене заработанного рубля, о цене неквалифицированного труда и стимулирует у подростков желание получить образование и стать высококвалифицированными специалистами. 2. Цель и задачи Подпрограммы Основной целью Подпрограммы является создание условий для эффективной реализации потенциала молодежи, их адаптация на рынке труда и подготовка к трудовой деятельности, оказание материальной поддержки несовершеннолетним гражданам и молодежи, привлечение их к общественно-полезному труду. Задачи: привлечение наибольшего количества несовершеннолетних в рамках реализации Программы «Организация занятости и летнего отдыха подростков ЛТО «Пчелка»; привлечение наибольшего количества несовершеннолетних в рамках реализации Программы Сергиево-Посадского муниципального района «Дружный двор». 3. Мероприятия по реализации Подпрограммы Реализация Подпрограммы предусматривает мероприятия, обеспечивающие решение поставленных задач для достижения основной цели Подпрограммы. Перечень мероприятий отражен в приложении № 1 к Подпрограмме № 1. 4. Срок реализации и планируемые результаты Подпрограммы Данная Подпрограмма вступает в действие с 1 января 2015 года и действует до 31 декабря 2017 года. Планируемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы указаны в соответствии с приложением № 2 к Подпрограмме № 1. 5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы Финансирование Подпрограммных мероприятий осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского поселения Богородское на соответствующий финансовый год. Общий объем финансирования Подпрограммных мероприятий в 2015-2017 годах составит 2 971,60 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета поселения - 2 971,60 тыс. руб.; внебюджетные источники 0,00 тыс.руб.; из них: в 2015 году за счет местного бюджета – 942,45 тыс.руб.; в 2016 году за счет местного бюджета – 990,05 тыс.руб.; в 2017 году за счет местного бюджета – 1 039,10 тыс.руб. Объем финансирования мероприятий подлежит ежегодному уточнению согласно предложениям организаций-участников разработки и реализации Подпрограммы за счет привлеченных источников, в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Богородское о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год. 6.Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы Реализация задач и выполнение мероприятий программы позволят достичь следующих результатов: улучшение материального оснащения Программы «Организация занятости и летнего отдыха подростков ЛТО «Пчелка»; увеличение количества трудоустроенных молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет; увеличение числа мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; увеличение числа вовлеченных в различные формы организованного летнего отдыха; увеличение числа культурно-досуговых, информационных и просветительских мероприятий. 7. Описание системы управления реализацией Программы Комплексное управление реализацией Программы осуществляет администрация городского поселения Богородское, которая: координирует работу исполнителей Программных мероприятий; проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год; обеспечивает контроль за реализацией Программы, включающий в себя контроль за эффективным и целевым использованием финансовых средств, контроль за качеством проводимых мероприятий, за выполнением сроков реализации; осуществляет сбор отчетной информации о ходе выполнения Программы. Реализация Программы осуществляется администрацией городского поселения Богородское в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области и нормативно-правовыми актами муниципального образования. Исполнители Программных мероприятий: планируют работы по программе; проводят мероприятия в рамках программы; привлекают материально-технические, финансовые и иные ресурсы для реализации мероприятий программы. Приложение № 1 к Подпрограмме № 1 Перечень мероприятий Подпрограммы № 1 «Организация занятости и отдыха детей и молодежи городского поселения Богородское в летнее время на 2015-2017 годы» Мероприятия по реализации подпрограммы Источники финансирования 1 2 Объем финансирования по программе всего (тыс.руб.) 4 Мероприятие 1. Обеспечение реализации Подпрограммы 1.1. Организация занятости средства бюджета 2 562,10 поселения и летнего отдыха 0,00 подростков в ЛТО «Пчелка» внебюджетные источники Итого 2 562,10 средства бюджета 1.2. Обеспечение за счет 409,50 поселения средств бюджета внебюджетные 0,00 поселения реализации источники Программы Сергиево409,50 Посадского муниципального Итого района «Дружный двор». ВСЕГО 2 971,60 Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Исполнитель 2015 год 2016 год 2017 год 5 6 7 8 812,45 853,55 896,10 0,00 0,00 0,00 812,45 130,00 853,55 136,50 896,10 143,00 0,00 0,00 0,00 130,00 136,50 143,00 Администрация городского поселения Богородское, МКУК «ДЦ «Звездный» ТСЖ «Богородское» Администрация городского поселения Богородское, МКУК «ДЦ «Звездный» 942,45 989,55 1 039,10 Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы № 1 «Организация занятости и отдыха детей и молодежи городского поселения Богородское в летнее время на 2015-2017 годы» № п/п Задачи, направленные на достижение цели 1 1 2 Задача1. Привлечение наибольшего количества несовершеннолетних в рамках реализации Программы «Организация занятости и летнего отдыха подростков ЛТО «Пчелка» 2 Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач 3 улучшение материального оснащения Программы «Организация занятости и летнего отдыха подростков ЛТО «Пчелка» увеличение количества трудоустроенных молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет увеличение числа мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних увеличение числа вовлеченных в различные формы организованного летнего отдыха Задача 2. Привлечение наибольшего количества несовершеннолетних в рамках реализации Программы Сергиевоувеличение числа культурно-досуговых, Посадского муниципального информационных и просветительских района «Дружный двор» мероприятий 4 тыс. руб. Базовое значение показателя (на начало реализации) от кол-ва участников 2014 г. 5 506,72 чел. 60 80 85 90 кол-во 30 33 37 40 чел. 159 165 170 180 кол-во 30 35 40 45 Единица измерения Планируемое значение показателя по годам реализации 2015 2016 2017 6 812,45 7 853,55 8 896,10