Информация о реализации Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа Стратегией социально-экономического развития Курганской области до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 г. № 488-р и актуализирована 24 января 2011 г.) (далее – Стратегия Курганской области) предусмотрено три сценария развития: инерционный, энерго-сырьевой, инновационный. Правительством региона в качестве базового определен инновационный сценарий. Фактические Январь- Январь- Плановые Отклонение в Плановые Отклонение в данные март июнь параметры в I полугодии параметры в I полугодии Курганской 2013 г. 2013 г. соответствии 2013 г. от соответствии 2013 г. от области за с энергосценария с инновасценария Наименование 2011-2012 сырьевым развития ционным развития показателя годы сценарием Стратегии сценарием Стратегии Стратегии УФО Стратегии УФО УФО на УФО на 2011-2015 2011-2015 годы годы Валовой региональный 103,83 -* -* 102,3 104,0 продукт Реальные располагаемые 98,9 96,5 103,3 96 -6,3 105,5 -9,5 доходы населения Инвестиции в основной 104,16 75,9 107,6 74,7 -32,9 108,2 -33,5 капитал Индекс промышленного 105,8 111,5 113,3 102,9 +10,4 103,6 +9,7 производства *- статистические данные отсутствуют Среди ключевых экономических индикаторов положительную динамику демонстрирует только промышленное производство. По состоянию на 01 июля 2013 г. в Курганской области на 1 000 населения регистрируется естественная убыль населения «-3,2» (РФ – «-0,8», УФО – «1,9»). Постановлением Правительства Свердловской области от 27 августа 2008 г. № 873-ПП «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года» (в ред. 2 постановлений Правительства Свердловской области от 14.08.2009 № 926-ПП, от 29.12.2010 № 1910-ПП) выделены три целевых сценария: стабилизационно-инерционный, индустриальномодернизационный и инновационно-оптимистичный. В качестве базового Правительством Свердловской области принят индустриально-модернизационный сценарий развития. Фактические Январь- Январь- Плановые Отклонение в Плановые Отклонение в данные март июнь параметры в I полугодии параметры в I полугодии Свердл. 2013 г. 2013 г. соответствии 2013 г. от соответствии 2013 г. от области за с энергосценария с инновасценария Наименование 2011-2012 сырьевым развития ционным развития показателя годы сценарием Стратегии сценарием Стратегии Стратегии УФО Стратегии УФО УФО на УФО на 2011-2015 2011-2015 годы годы Валовой региональный -* -* 107,5 107,9 108,4 продукт Реальные располагаемые 103,7 106,9 104,1 104,2 106,5 -0,1 -2,4 доходы населения Инвестиции в основной 110,5 102,2 103,1 111,7 112,1 -8,6 -9 капитал Индекс промышленного 107,3 103,6 101,5 106,1 107,1 -4,6 -5,6 производства *- статистические данные отсутствуют По состоянию на 01 июля 2013 г. в Свердловской области отмечается прекращение убыли населения, коэффициент естественного прироста населения составляет «0» (РФ – «-0,8», УФО – «1,9»). Распоряжением Правительства Тюменской области от 25 мая 2009 г. № 652-рп (в редакции от 26 октября 2011 г. № 1976-рп, от 9 октября 2012 г. № 1121-рп, от 28 декабря 2012 г. № 2844-рп) «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года» выделены три целевых сценария, а именно: инерционный, энерго-сырьевой и инновационный. Правительством Тюменской области в качестве базового принят инновационный сценарий развития. 3 Фактические Январь- Январь- Плановые Отклонение в Плановые Отклонение в данные март июнь параметры в I полугодии параметры в I полугодии Тюменской 2013 г. 2013 г. соответствии 2013 г. от соответствии 2013 г. от области за с энергосценария с инновасценария Наименование 2011-2012 сырьевым развития ционным развития показателя годы сценарием Стратегии сценарием Стратегии Стратегии УФО Стратегии УФО УФО на УФО на 2011-2015 2011-2015 годы годы Валовой региональный 107,57 -* -* 104,5 105,2 продукт Реальные располагаемые 104,15 103,0 102,0 102,6 103,9 -0,6 -1,9 доходы населения Инвестиции в основной 107,60 117,3 142,9 103,0 104,2 +39,9 +38,7 капитал Индекс промышленного 117,39 119,5 116,9 105,9 107,5 +11 +9,4 производства *- статистические данные отсутствуют В регионе сохраняются высокие темпы показателей «инвестиции в основной капитал» (142,9%) и «индекс промышленного производства» (116,9%). Активная инвестиционная политика позволяет достигать высоких темпов в добыче топливно-энергетических ресурсов, производстве резиновых и пластмассовых изделий, машин и оборудования, металлургии. Рост доходов населения ожидается за счет реализации на территории региона крупных инвестиционных проектов. Сохраняется устойчивая положительная тенденция по основным демографическим показателям. По данным Росстата, коэффициент естественного прироста населения в регионе составляет «+4,1» (РФ – «-0,8», УФО – «1,9»), что значительно опережает прогнозные оценки в целом по федеральному округу. Для реализации Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2020 года постановлением Правительства Челябинской области от 15.12.2010 № 296-П приняты «Основные направления деятельности Правительства Челябинской области на 2011 - 2015 годы по эффективной реализации Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года», актуализированные постановлением Правительства Челябинской области 4 от 28.12.2012 № 730-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 15.12.2010 № 296-П». Стратегия региона предусматривает два сценария развития, а именно: базовый и инновационно-активный, при этом базовый принят Правительством Челябинской области в качестве основного. Фактические Январь- Январь- Плановые Отклонение в Плановые Отклонение в данные март июнь параметры в I полугодии параметры в I полугодии Челябинской 2013 г. 2013 г. соответствии 2013 г. от соответствии 2013 г. от области за с энергосценария с инновасценария Наименование 2011-2012 сырьевым развития ционным развития показателя годы сценарием Стратегии сценарием Стратегии Стратегии УФО Стратегии УФО УФО на УФО на 2011-2015 2011-2015 годы годы Валовой региональный 103,93 -* 104,30 105,80 -* продукт Реальные располагаемые 100,38 101,0 102,5 104,90 107,3 -2,4 -4,8 доходы населения Инвестиции в основной 105,9 90,1 105,20 107 96,3 -8,9 -10,7 капитал Индекс промышленного 104,07 100,0 100,6 103,20 104,4 -2,6 -3,8 производства *- статистические данные отсутствуют За январь-июнь 2013 г. в Челябинской области регистрируется убыль населения – коэффициент естественного прироста составил «-0,7» (РФ – «0,8», УФО – «1,9»). В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030, утвержденной распоряжением Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 22 марта 2013 г. № 101-рп, определены 2 альтернативных варианта долгосрочного развития региона: инерционный и инновационный. Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в качестве базового принят инновационный сценарий развития. 5 Фактические Январь- Январь- Плановые Отклонение в Плановые Отклонение в данные март июнь параметры в I полугодии параметры в I полугодии ХМАО – 2013 г. 2013 г. соответствии 2013 г. от соответствии 2013 г. от Югры за с энергосценария с инновасценария Наименование 2011-2012 сырьевым развития ционным развития показателя годы сценарием Стратегии сценарием Стратегии Стратегии УФО Стратегии УФО УФО на УФО на 2011-2015 2011-2015 годы годы Валовой региональный 100,58 -* -* 101,6 102,6 продукт Реальные располагаемые 98,1 103,0 101,7 102,0 105,2 -0,3 -3,5 доходы населения Инвестиции в основной 112,03 95,6 124,2 101,1 105,2 +23,1 +19 капитал Индекс промышленного 97,8 99,3 100,1 100,7 99,5 -0,6 -1,2 производства *- статистические данные отсутствуют Сохраняется зависимость экономических показателей ХМАО – Югры от динамики развития топливно-энергетического комплекса, доля которого в структуре ВРП превышает 50%. Естественный прирост населения составляет «10,6» (РФ – «-0,8», УФО – «1,9»). Стратегия социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года (утверждена постановлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.12.2011 № 839) предусматривает, что в качестве основы планирования выбран активный (инновационный) сценарий развития региона. Анализ данных по итогам I полугодия 2013 г. продемонстрировал дальнейшее изменение трендов по основным экономическим показателям развития региона. Преломлена негативная тенденция показателя «реальные располагаемые доходы населения» (102,5%), который в период 2011 – 2012 годов находился в отрицательной зоне. Продолжился рост промышленного производства (104,4%). 6 Фактические Январь- Январь- Плановые Отклонение в Плановые Отклонение в данные март июнь параметры в I полугодии параметры в I полугодии ЯНАО за 2013 г. 2013 г. соответствии 2013 г. от соответствии 2013 г. от 2011-2012 с энергосценария с инновасценария Наименование годы сырьевым развития ционным развития показателя сценарием Стратегии сценарием Стратегии Стратегии УФО Стратегии УФО УФО на УФО на 2011-2015 2011-2015 годы годы Валовой региональный 102,25 -* -* 102,6 103,9 продукт Реальные располагаемые 96,3 104,0 102,5 101,8 103,4 +0,7 -0,9 доходы населения Инвестиции в основной 112,09 96,0 104,3 105,1 99,2 -5,1 -5,9 капитал Индекс промышленного 99,88 104,3 104,4 103,2 103,4 +1,2 +1 производства *- статистические данные отсутствуют В сфере социальной политики на 01 июля 2013 г., по данным Росстата, автономный округ продолжает демонстрировать устойчивую положительную динамику естественного прироста населения (10,9) (РФ – «-0,8», УФО – «1,9»). _______________